你好,这个分录是需要手动录入的
老师好,请问一下,年末结转损益,亏损了,结转本年利润,我是先结转本期损益,然后得出本年利润,再录入一个本年利润的凭证做这笔分录是吗,把亏损的借,利润分配未分配利润,贷,本年利润,是这样吗,
借本年利润,贷利润分配未分配利润,是手动结转还是自动结转啊?我做完分录,结转损益后,没有这个分录啊
年终结转完损益后还要结转本年利润是不,如果盈余那就借:本年利润,贷:利润分配-未分配利润对吗
老师,12月结转损益后,利润分配未分配利润的分录怎么出来?是金蝶自动出来还是手动录入啊?
老师,年底结账,先结转损益,然后再将本年利润结转到利润分配-未分配利润,是吗?做完结转分录,海族要再次结转损益吗?
老师,我公司是出租市场摊位的,我公司交的水费,电费,供热费,需要缴纳印花税吗?
老师您好,公司为小规模纳税人,应交税费应交增值税贷方有点税差额0.64元用什么科目把它冲平
老师,我科目余额表里面能清晰看到银行存款账户里面是有钱的,为什么录入凭证的时候,提示我这个银行存款余额小于0啊,请问什么原因啊
老师好,以下业务,不知道怎么记账核算,请教老师。 我公司跟美团合作业务,并从美团购买收银设备,然后我们去联系各大新开业的餐馆、酒店,给新开业的餐馆安装调试收银设备。后期也要对收银设备进行维护。每个月并从餐馆的营业额中分得一定比例钱作为维护费,这个维护费是美团给我们。给餐馆安装调试好收银设备后,餐馆老板把钱直接付给美团,美团再全额打入我公司公账上(美团打款我公司公账,备注是这样写的“代理商销售款付款”)。这个业务流程是这样的。 请问,1、我们收到的设备款后,发票应该开给谁? 3、每个月从营业额中分得的一定比例提成,发票开给谁?(这个钱是美团给我们的),我公司确认是什么收入
#提问#老师06月出售公司二手车一台,开具的二手车发票,这个申报增值税是怎么申报的
补缴印花税会计分录怎么写,账务处理怎么弄
补缴22年所得税,会计分录怎么写
可修复产品和不可修复产品,都用废品损失科目过度,最终结转到生产成本,为什么可修复产品计入产品成本,不可修复产品不计入产品成本,从分录上来看不可修复和可修复都损失最重都转入生产成本,为啥不可修复产品不计入生产成本
老师,我们是小规模,2024年的房费计提的是10000,实际上是15000,因为我们一直没有付款,对方也没有给开票,今年5月才付的款,票也是今年五月才开的,现在账怎么调整呢,
企业所得税季度报表,营业收入,营业成本,利润总额,怎么填写。营业收入-营业成本,不可能得利润总额呀,还有其他费用。
什么时候手动录入啊?
你好,可以是每个月的月末。也可以是年底12月份的时候一次性结转
结转损益后。本年利润的数据才出来,但这时候已经过账了啊?这笔怎么加上啊
你好 借:本年利润,贷:利润分配——未分配利润 这个分录做或者不做,都不影响期末 未分配利润的数据啊
哦哦,是不影响,但年底了得做一下这笔,我不知道是做到哪个分录后边,是所有凭证过账后,结转了损益再做吗?
如果不结转所以。本年利润这个数又不知道是多少,也没法做到未分配利润啊
你好,所有的分录都做完之后,才做这笔分录。
然后再过账,结转损益吗
你好,不需要再结转损益了。过账,结账就是了