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老师,我们单位今天提前缴纳了下个月的社保费,会计分录怎么写呢

2021-12-31 18:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-31 18:38

借应付职工薪酬,同时借其他应收款 贷银行存款

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快账用户9638 追问 2021-12-31 18:39

提前缴纳的社保,也这样做账?

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齐红老师 解答 2021-12-31 20:55

啊,就是说你做那个缴纳社保的账务处理就行了,后面你再具体就。

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齐红老师 解答 2021-12-31 20:55

后面你再做计提的处理就行了。

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借应付职工薪酬,同时借其他应收款 贷银行存款
2021-12-31
同学,你好 分录是这样的 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2022-06-06
你好   借管理费用-社保贷应付职工薪酬-社保。   比例要看你们当地的比例 ;各地不一样 ;你可以去社保局官网看 当地比例 ;    补缴纳的社保需要计提的。    缴纳:借 应付职工薪酬-社保。 其他应收款-个人社保贷银行存款  
2021-04-22
计提社保时分录为 借:管理费用—社会保险费(单位部分) 贷:应付职工薪酬—社会保险费(单位部分)
2024-03-04
您好,你说的的特殊费是啥意思
2022-10-15
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