同学你好,可以的,要下午才行。谢谢。

您好老师有个问题想咨询一下,我这边录入期初数的时候录进去了资产负债表是试算平衡的,但是再加上利润表后,就显示不平了,不知道原因出在哪里可以帮忙解答一下吗,下面这是两个表格具体期初数据
2017年9月李文华大学毕业分配到大宇公司会计部从事会计工作,会计部主任准备安排她负责会计报表的编制,于是在9月底编制月报时让李文华也编制一份资产负债表、利润表和所有者权益变动表。第一遍小李编制的资产负债表不平,第二遍平衡了,但是与经理编制的资产负债表总额相差十多万元,利润表的净利润与经理编制的利润表差几万元。经理问她怎么编制的,她说资产负债表项目是根据总分类账户的余额填制的,利润表项目是根据损益科目发生额直接填列的。你认为李文华可能在什么地方出了差错?并根据以下公司期末账户余额和本期发生额正确编制公司的资产负债表、利润表和所有者权益变动表 老师您好 利润表求出来净利润是516290 资产负债表老编不平 麻烦请教一下。我错哪儿了?谢谢
可以帮我编制一下科目汇总表啊,试算平衡平衡表,还有资产负债表吗?
老师,可以继续帮我把昨晚的答案写下去,编制科目汇总表,和试算平衡表
老师,可以继续帮我把上次没写完的答案写下去,编制科目汇总表,和试算平衡表,资产负债表
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起,麻烦给写一个会计分录
老师,收到客户的310元样品费,以及2000元的设计费。2000元可以计入预收账款吗?因为我们是制造业,后期如果说量起来了,开模费之类的会抵消
一般纳税人,我司主业运输代理服务,税务局在问实际经营地址,实际是居家办公。为什么一定要提供这个地址呢
老师,我公司要注销,但是账上挂着100多万应收账款,到最后怎么办?就是收不回来
同时收到几个公司应收账款,可以合并到一个凭证里边吗?就是借 一笔银存 贷多个公司的应收账款,我看我们之前会计做的 多个银存 对应公司的应收 也是一个凭证?是有什么区别吗
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起
老师你好,公司销售自己使用过的汽车需要做个评估报告吗?
清关手续及费用是买方负责还是卖方负责
老师,开普票1个点不用钱。开专票13个点,我们要加9个点合适吗?这个怎么算加多少个点合适怎么算?
补交2023年度增值税,城建税,教育费附加,印花税后怎么做账,还需更改以前年度报表吗?
老师,您现在有空吗,可以继续发答案吗,
麻烦老师了
同学你好,现在可以了,麻烦你再发一个题目上来,谢谢。
那3张图就是昨天那3张,我发不上去,老师您用一下昨天的图
同学你好,麻烦你在初级职称,或者中级职称里提问一下,谢谢。
那这样我就是要要重新发一个题目上去吗?
这个题目不能回答吗?
同这你好,是的,重新发一个题目上来吧。
同学你好,是的,最好带上图片。谢谢。
好了,我发了
老师,你去接一下
同学你好,好的,我接一下啊。
老师您好,我现在发一个,老师去接一下,帮我编制一下科目汇总表和试算平衡表,可以吗
我昨晚自己编的科目汇总表资产类和负债类的数相差好大,不平
一个8985410,另一个是9827975
麻烦老师您编制一下
同学你好,好的,麻烦你发布吧,谢谢信任。
老师我发了,您接一下
老师,您接一下,麻烦老师了
同学你好,不好意思,我接不到了,有人接了吧。
没有老师接呀
同学你好,好的,我接了。