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本月公司进项不够,公司其他渠道拿了进项票,但是没有对公走账,这个票月底已经抵扣,该怎么做账?怎么操作

2022-01-01 22:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-01 22:10

你好,这需要按正常业务来处理的,但没有公账附件,存在较大风险,小心谨慎

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快账用户1877 追问 2022-01-01 22:15

请问怎么按正常业务?金额82万,直接做现金嘛?

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齐红老师 解答 2022-01-01 22:21

补充相关付款手续最好,现金方式最容易被查的

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快账用户1877 追问 2022-01-01 22:24

现在公司没法对公转账过去了,该怎么记账,

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齐红老师 解答 2022-01-01 22:31

你好, 借:库存商品, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款

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快账用户1877 追问 2022-01-01 22:32

这样会增加我方所得税次月增加成本嘛?

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齐红老师 解答 2022-01-01 22:45

会增加成本这样税就减少了

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快账用户1877 追问 2022-01-01 23:06

相当于这样操作,次月我缴税还少交点?

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齐红老师 解答 2022-01-02 19:35

是的,可以少交的,但依法纳税风险低

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你好,这需要按正常业务来处理的,但没有公账附件,存在较大风险,小心谨慎
2022-01-01
你好,这个月的正数销售额加上负数销售额合计之后填写。
2022-08-16
 你好 ;         借销项税2   ;   应交税费-应交增值税- 转出未交增值税2  贷 进项税 4;  结转:借应交税费-未交增值税2 贷   应交税费-应交增值税- 转出未交增值税2 
2022-06-13
您好,是你这个专票在红冲吗
2023-09-12
你好; 你如果是想暂时不抵扣; 你就走应交税费-待认证进项税 ; 到时认证了做 借进项税贷 应交税费-待认证进项税 处理 ; 到时 进项税 认证的 申报表 与你账上进项税金额应该是一致的
2022-04-02
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