您好 正常填写增值税申报表 然后开具红字发票

发票开错了名字,以已跨年,如何申报增值税呢
错开5点发票,增值税咋申报,跨月了
供货商开错发票,我方已抵扣,开了红字信息表,这个月要如何申报增值税
对方增值税发票税率开错了跨年的如何处理
老师,增值税专用发票开错了品名,客户已抵扣,该如何处理
老师,我想问一下就是付房租一次性付了三个月的怎么写分录,然后按月分摊啊,
老师,关于企业在企业所得税汇算清缴时,工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增,这个规定有什么依据吗?
老师,发生的捐赠支出不是公益性捐赠支出,在企业所得税年度汇算清缴时如何处理呢
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?
你好,我公司3月份刚开始做业务,跟个人(中间商)拿货,微信支付的货款,后面我公司要求他要注册个体户开票给公司,5月份他注册好了个体户,现在想问下3-4月份跟他拿的货是否可以让他补开发票,原先微信支付的货款是否需要重新对公转账后才能开票给公司?我公司是一般纳税人,怎样操作比较合适?
老师您好我们公司在2024年12月份买了一辆车,在2025年一季度预缴时候没有选择一次性扣除,现在还可以在汇算清缴的时候一次性扣除吗?
老师,为啥现在在电子税务局导出来的申报表都是封面呢,怎么能导一整套?
老师老板个人的房子租个她名下的一个公司(诊所)和个体户,可以把租金分摊吗?公司需要发票入账,个体户是核定征收8000以内不用交税,可以只开公司分摊的那部分租金吗?
老师,应收外币0,人民币还有余额,怎么办?
税务软件和财务软件那里下载呢?
正常开具红字发票需要缴纳税款 成本会很高 那怎么处理呢
正常开具红字发票需要缴纳税款 ? 开红字不是退税么 怎么会缴税?
我12月份开具的发票1月份开具红字 1月份需要申报12月份的增值税 2月份申报1月份的 那我怎么可以1月份申报12月份不用缴税呢
1月份是开具红字发票 红字发票是负数 本来就要退税 不要缴税啊
那我1月份如何申报12月份的呢 我现在开具红字发票
一月份正常填写申报 因为您没有作废