您好 正常填写增值税申报表 然后开具红字发票

发票开错了名字,以已跨年,如何申报增值税呢
错开5点发票,增值税咋申报,跨月了
供货商开错发票,我方已抵扣,开了红字信息表,这个月要如何申报增值税
对方增值税发票税率开错了跨年的如何处理
老师,增值税专用发票开错了品名,客户已抵扣,该如何处理
请问老师个体户经营所得 扣税是和个税的扣税税率一致的吗?还要不要算出来之后减半?
老师 请问农资部开肥料税率是多少?免税吗
电费发票我们全额开票给对方了,但我们是差额确认收入哦,那剩余冲减成本是全额冲减还是要价税分离冲减?
老师 股东公司借款酒店装修 待摊费用在股东公司已经分摊 那酒店需要做账吗?
你好,个税不用扣除员工的,公司出,会计分录可以算进哪个费用 ?是管理费用 吗?
@朴老师,小规模纳税人出租厂房,开票税率是3%还是1%,可以开专票还是普票?
@朴老师,我们是 承租方租赁厂房, 现在签订租赁合同,出租方,在合同上面的金额是不含税金额,说是如果开具发票的话,是需要我们来承担相应的所有税费?我想问下这种情况一般涉及 的税费都包含哪些?增值税,附加税,印花税、房产税、城镇土地使用税、 企业所得税是么?分别对应的税率是啥?有没有优惠,如果对方小规模纳税人的话?请问我说的有没有遗漏,并完整补充一下我的问题谢谢?
你好老师计提个税分录怎么写,谢谢
老师什么情况下用在建工程?我知道是在建的时候,是不是开了发票过来就可以放到在建工程科目?
企业购买了若干处平房,是属于加建的建筑,没有产权正数的,企业未来预计的用途是对外出租,那么企业该怎么进行入账核算,要放到投资性房地产科目吗,还是基于是加建的建筑,可以放在固定资产慢慢计提完毕
正常开具红字发票需要缴纳税款 成本会很高 那怎么处理呢
正常开具红字发票需要缴纳税款 ? 开红字不是退税么 怎么会缴税?
我12月份开具的发票1月份开具红字 1月份需要申报12月份的增值税 2月份申报1月份的 那我怎么可以1月份申报12月份不用缴税呢
1月份是开具红字发票 红字发票是负数 本来就要退税 不要缴税啊
那我1月份如何申报12月份的呢 我现在开具红字发票
一月份正常填写申报 因为您没有作废