你好!是按实际缴纳的税金除以不含税收入
老师你好,请问增值税的税负率是按照不含税收入来计算吗?是不是所有涉及到税负率的都是按应纳税额除以不含税收入来计算
异地项目预交增值税,销售额是填写不含税收入吗?不含税收入是243108.94,应该预交多少增值税?麻烦老师写下计算方法
老师好,麻烦问下增值税税负是按销项➖进项➗收入计算吗,有异地缴税和3的税率的收入应该怎样计算呢
用增值税税率倒算成本,因进项税率有所不同,大约有20%是10%的进项税,80%是13%的进项税,增值税税负是4%,按100的含税收入,请问老师,倒算成本要怎么算才准确些呢,如果是按进项税的占比来算,是不是更准确些,那要怎么计算呢?
销项收入,4983314.87 税额:646675.9 进项税额:96307.12 销项减进项得到55368.78 请问老师是不是拿:55368.78➗ 4983314.87得到税负率? 老师是这样算的吗?增值税
其他债权投资发生减值,应借记“信用减值损失”科目,利润减少导致所有者权益减少,贷记“其他综合收益”科目,导致所有者权益增加,所有者权益一增一减,不会影响所有者权益总额。影响损益就会影响所有者权益吗老师
小规模纳税人,4月发生的业务收入,实际没收到钱,也没开发票,已经做账,5月开发票 收到钱。发票是放在4月还是5月
印花税买卖合同没有核定,需要自主申报吗?
老师,个体户注册农资店,有没有必要注册资金100万啊
老师们,我想请教一下,原来的会计在2021年的主营业务成本多结转了79228.12元,后面2023年税局查到要在2021年汇算清缴更正,原来的会计调增到其他上面去,调增完79228.12元也不用补交2021年汇算清缴的企业所得税,后续她也没有做账务处理,我现在需要补一笔分录吗?补的话该怎么做呢
老师,其他应收款法人是负数38万元,刚好实收资本未缴纳满,可以把这笔资金转为实收资本吗??这样不用归还给法人38万元了
我们是建筑公司乙方,现在欠底下供应商的款机械费运输费,他们已经给我们公司开过发票有些已经支付了一部分,甲方不付款,供应商告了劳动监察大队,现在业主以农民工工资的形式直接给他们发放了 我们该如何记账 这些人的个税谁来申报?发放工资的这些款项没有给甲方及业主开具发票,后续是否会被追索这部分的发票
印花税中的买卖合同包括取得的所有发票吗
固定资产加速折旧表怎么填表?有视频吗
老师,就是股东借公司的款,或者公司借股东的款,要有协议啥的吗,还是直接转备注就行
老师,是按实际缴纳的税金除以全部的不含税收入吗
你好!是的,是这样计算的
异地预缴的税款是要单独计算进项吗
你好!预交的也计算在内