你好 是的,都是正确的
老师:我从长期待摊费用转出做固定资产,是不是摊费了多少个月当折旧,借:固定资产原值,贷:累计折旧已摊销的月合计,贷:长期待摊费用剩余价值,录固定资产资时要把已经摊销的录到已使用期间数,累计折旧也要填累计月份合计数吗?
老师,长期待摊费用的期末余额是在借方,还是在贷方?
老师,累计折旧余额在贷方,长期待摊费用余额在借方,是正确的吧?还没有折旧和待摊完
当年发生的长期待摊费用在汇算清缴中要填在资产折旧摊销表里面吧,那个资产原值是不是就是我的长期待摊借方发生数字,然后本年折旧数字是贷方数字,累计折旧也得贷方数字,这个就当年才有的
老师好,汇算清缴折旧表上面是折旧摊销额,长期待摊费用也要填吗?没看到有地方填了?