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收到采购材料费红冲增值税专用红冲发票,计入其他应收款的会计分录

2022-01-02 10:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-02 10:46

你好 借:对应的科目 贷:其他应收款

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快账用户4024 追问 2022-01-02 10:57

是这么写的吗

是这么写的吗
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齐红老师 解答 2022-01-02 10:57

你这个是用负数来表示的,是增加的哦,你再确认一下

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快账用户4024 追问 2022-01-02 11:00

我收到的负数发票,我的其他应收款是增加的,我的进项税是选择进项税额转出的科目吗?正确的分录是什么

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齐红老师 解答 2022-01-02 11:10

分录没错,但是要用正数就可以的

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快账用户4024 追问 2022-01-02 11:26

我在建工程减少,其他应收款增加了阿

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齐红老师 解答 2022-01-02 11:32

但是你增加的是负数啊 比如你原来100,增加了-30,最后是70,实际是减少了啊

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你好 借:对应的科目 贷:其他应收款
2022-01-02
你好 这样处理是对的 
2022-05-09
同学,你好 收到发,红冲的发票是什么?你是问分录吗?
2022-10-09
可以的,可以这么做的。
2022-05-16
不对 第二个分录不对,进项不能红字,要写贷进项转出 第四个也不对
2023-07-13
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