学员,你好,你是想问会计分录吗? 借:应收账款 23100 贷:主营业务收入 20000, 应交税费—应交增值税(销项税额)2600, 其他应付款 500
销售给A公司甲产品一批。销售计两万元增值税税率为13%。增值税2600元,同时代垫运杂费500元。按合同规定采用托收承付结算方式,现已办妥托收手续,贷款尚未收到。
销售给A公司甲产品一批。销售计两万元增值税税率为13%。增值税2600元,同时代垫运杂费500元。按合同规定采用托收承付结算方式,现已办妥托收手续,贷款尚未收到。
2.销售给A公司甲产品一批,售价计20000元,增值税税率为13%,增值税2600元13同时代垫运杂费500元,按合同规定采用托收承付结算方式,现已办妥托收手续,货款未收到。
向甲公司销售产品一批,价款50000元,增值税6500元,采用托收承付结算方式结算,在产品发运时,以支票支付代垫运杂费400元,已向银行办妥托收手续。
销售一批商品给A公司,增值税发票上注明价款500万元,增值税65元,以银行存款代垫运杂费4万元,该批商品的成本为360万元,采用委托收款结算方式,商品已经发出,办妥托收手续,款项尚未收到。
去年12月暂估水电费,汇算清缴前未来票怎样处理;如果我现在冲了暂估,还调整吗,请老师讲详细点
老师累计折旧余额越来越多,怎么消?谢谢。
老师价税分离的普通发票怎么写分录
老师,去年12月做的暂估费用,还没开来票,我在今年5.30前冲了暂估,是不是汇算清缴可以不用调增
出差16报销餐费1800发票开一张可以吗,
高铁票在电子税务局没有勾选确认,直接在其他项里填了数据,怎么办
以前年度采购的商品未入账,可以现在入库吗
老师您好,年终也就是做12月份账的时候,如何把本年利润结转到未分配利润呢?分录怎么写?是先结转本年利润再做损益结转吗?
计算第四题的存货跌价准备为什么合同价不✖️80% 市场价1100*20%
股东前期筹备和营业后一直没做账,前期工程款还有未付款,股东直接用后期营业款付前期工程款,怎么入账