您好 (1)购入固定资产的会计分录 借 工程物资 70000+1600=71600 借 应交税费-应交增值税-进项税额9100 贷 银行存款71600+9100=80700 (2)固定资产投入安装及安装完毕的会计分录 借 在建工程71600 贷 工程物资71600 借 在建工程5000 贷 银行存款5000 借 固定资产76600 贷 在建工程71600+5000=76600 (3)计算该固定资产的年折旧额。 (76600-1000)/5=15120 (4)2018年该固定资产计提折旧的会计分录 借 制造费用15150 贷 累计折旧15120 (5)出售该固定资产相关的会计分录

水源采集是每年都要弄吗 房产土地的
公司会务人员工作服计入什么科目?第三方劳务人员
可以用公户里的钱作为投资款入注册资本吗
#提问#老师,去年开了一张发票有水费100元和电费300元,可以部分红冲电费100元吗
老师你好,社保按社平工资申报的,个税报工资可以比社平工资高,河北省
请问下有没有类似于信用票据的模版,说明是我们赠送给客户的不收费产品呢!谢谢!
请问,小规模公司,开专票,应交税费科目的二级科目是哪个?开的专票
老师,报关单上的名称和发票名称不一致,但是代码是对的,导致申报退税的时候是不得退税,退税为0.请问还能有补救方法吗?一月的报关单,2月申报退税
晚上好,我要去重新修改4季度的报表,我们工资都是当月计提次月发放工资,在填写企业所得税季报的时候,应付职工薪酬填写,看科目余额表是从应付职工薪酬的贷方累计金额选择日期是从1月-12月吗?还是怎么看
老师请问下,公司2024年12月申请专利,专利费发票开在2025年,记账2025年研发支出~其他费用里面,问题1.这个能进行加计扣除吗?2.算不算去年的费用?3.如果不能入研发支出,那2025年已经入了要怎么处理比较好呢?
借 固定资产清理76600-30240=46360 借 累计折旧15120*2=30240 贷 固定资产76600 借 银行存款55000+7180=62180 贷 固定资产清理55000 贷 应交税费-应交增值税-销项税额7150 借 固定资产清理3000 贷 银行存款3000 借 固定资产清理640 贷 资产处置损益50000-46360-3000=640
老师,您能讲一下第五题怎么写的吗
第五题我给您写了 没有收到么
收到了,就是第五题的最后一个分录不太理解为什么这么写,您们说一下详细过程吗
就是把固定资产清理科目余额结转到处置损益
老师,第四个分录为什么是制造费用不是管理费用
因为是设备 设备计提折旧基本是计入制造费用科目