您好 解答如下 1. 借:在建工程71600 应交税费-应交增值税(销项税)9100 贷:银行存款 80700 2. 借:在建工程 5000 贷:银行存款 5000 借:固定资产 76600 贷:在建工程76600 3.折旧=(76600-5000)/10=15120 4. 借:管理费用 15120 贷;累计折旧15120 5. 借:固定资产清理 61480 累计折旧15120 贷:固定资产766600
产品进销存的日记账,是每个产品记一页,分开记吗?
公司注册资本1000万,前股东实缴100万,要办理股权转让如果选择平价转让所有股权,是不是需要新股东要支付100万的实缴款?
老师,比如业务部来报销3000块,但是发票只有2500,那500我在年后汇算清缴调增和直接私账转不入账有差别吗?
老师劳务公司的账好做吗
商品进销存的数量金额式的日记账怎么填啊,是把某一种产品好几张入库单的总数,写一行了吗
股权架构就是股东有哪些人的意思吗?
协会,经营范围:组织行业调查,培训,交流,咨询等服务。搞日本商务考察活动,可以开什么发票类别比较好?
老师,公司的电工是属于兼职,签劳务合同了,工资表上能写工资还是写劳务费吗,签劳务合同没有给他交社保,如
老师好 储能电池的税率是13%吗?
老师,饭店兼外卖的税收是单独算还是与饭店收入一起算,要交什么税?
借:固定资产清理 3000 贷:银行存款 3000 借:银行存款 62150 资产处置损益9480 贷:固定资产清理64480 应交税费-应交增值税(销项税)7150
老师,第四个分录为什么借管理费用
题干里面没有看到这个设备是干什么用的,就写到管理费用了,也有可能是制造费用
您最后一个分录我不太理解,不应该是借资产处置损益,贷固定资产清理,或者反过来吗
我写的资产处置损益就是在借方,固定资产清理在贷方呀
应该是只有这个两个科目呀
不是的呀, 收到的钱和销项税肯定要写写在分录里面的,给你的答案没有问题的
资产处置损益是收到的钱减去固定资产清理和销项税的差