您好 解答如下 1. 借:在建工程71600 应交税费-应交增值税(销项税)9100 贷:银行存款 80700 2. 借:在建工程 5000 贷:银行存款 5000 借:固定资产 76600 贷:在建工程76600 3.折旧=(76600-5000)/10=15120 4. 借:管理费用 15120 贷;累计折旧15120 5. 借:固定资产清理 61480 累计折旧15120 贷:固定资产766600

老师我想问下c级纳税人申请发票需要预缴增值税吗
我刚付费29元电话沟通咨询,但是到目前还没有收到电话,请问打哪个客服热线
老师,水利基金的计税基础是不含税销售额吗
债务人以应税车辆扺债为啥不属于车购税?
老师贷款,银行流水2000万,收入做多少合适
营业执照变更了,点子税务局公司名称要怎么才能变更呢
非会计专业没有中级 只有初级能干 电商医药公司会计吗?
老师,9月工资11月才发。那个税是不是要12月才报?如果11月还发一次10月份工资。,那12月报个税是不是报2个月合计工资,那么扣除额是不是也减2个月的?谢谢老师
股东借给公司的钱在账上一直没有还,企业现在要注销了,账面上还有不少库存商品,请问这其他应付款和库存商品有啥可能能操作不?
您好,我们属于互联网平台公司,没有报送,收到了短信提示收入不对,现在应该怎么办
借:固定资产清理 3000 贷:银行存款 3000 借:银行存款 62150 资产处置损益9480 贷:固定资产清理64480 应交税费-应交增值税(销项税)7150
老师,第四个分录为什么借管理费用
题干里面没有看到这个设备是干什么用的,就写到管理费用了,也有可能是制造费用
您最后一个分录我不太理解,不应该是借资产处置损益,贷固定资产清理,或者反过来吗
我写的资产处置损益就是在借方,固定资产清理在贷方呀
应该是只有这个两个科目呀
不是的呀, 收到的钱和销项税肯定要写写在分录里面的,给你的答案没有问题的
资产处置损益是收到的钱减去固定资产清理和销项税的差