不用填写 都不用填写

老师好,当月支付的税控盘维护费,当月不去全额抵减,待以后月份抵减,当月申报表的表四里要去填写吗
老师您好,我公司去年购买的税控盘维护费一直为抵减,当时公司是小规模,想着维护费只能抵减一般纳税人就没抵减,今年还可以抵减吗?今年2月份公司变更成一般纳税人了,
老师,当月发生的税控盘维护费我没有抵减,申报的时候主表应纳税额减征额那里要不要填?
老师,您好,税控盘维护费抵减的《增值税减免申报明细表》申报表怎么填280,这个月税额是48元
您好,老师,做账时1月份税控盘维护费做错了,5月份发现账里冲减了,但是增值税报表里的增值税减免申报明细表里的数怎么去掉?
工业企业员工在食堂吃饭,员工自已花钱还算福利费不,食堂买菜的会计分录
年报的纳税总额怎么算呀
老师,环保税是在项目所在地交,还是公司所在地
老师,我是学校食堂账务,上级来检查交了60元餐费,怎么入账。每个月学生营养餐采购入库支出是匹配,这部分也从学生这里支出的。60元做其他收入了,其他支出部分没有,不匹配
老师,公司法人在公司交社保,但不想对公发工资,合理吗,因为在别的公司也发,要交个税比较多
我想问个问题,我的费用当月入账嗯是借销售费用,待抵扣进项税,月末的时候认证和未认证的怎么做凭证,计提怎么做
老师,和小规模纳税人买东西时,支付了价税合计金额,还要求我们支付3%的税点,这个咋理解呢
我想知道是,怎么做好。一种,借:其他货币资金100,贷:营业收入100,借:财务费用-手续费2,贷:其他货币资金2,次月收到货款:借:银行存款98,贷:其他货币资金98。第二种:借:其他货币资金100,贷:营业收入100,借:财务费用2,贷:其他应付款-待付手续费2,次月货款到账,借:银行存款98,其他应付款-待付手续费2,贷:其他货币资金100
老师,股东借给公司的300多万一直挂着借款,这种要怎么处理呀?公司连年亏损已经没有钱还了,账上也没钱,股东也不要了,借款挂了几年了,账怎么处理?
去年年末现金流量表期末数和今年年初期初数不一致的原因是什么
哦,那就是说什么时候抵减什么时候在填写了
你好对的 是这么做的