你好 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 然后 借:营业外支出 贷:固定资产清理
老师:单位处理一个固定资产,价值7000,按照网上的分录已经把固定资产清理科目做平了。 8000的固定资产,我计提折旧1000,剩余账面价值7000,出售的时候对应税金203元。我与买家有欠款,刚好抵账7000元,冲减了其他应付款。税金203元,我做了营业外支出。 现在有一个问题是 ,这7000,我申报了无票收入,我这么申报对吗?我这属于平价转让,资产处置损益为零,是不是不需要做无票收入啊
单位有一个固定资产,属于电子产品类的,还未到年限,现在坏了,无法修理,需要提前报废,这个怎么做账务处理啊
老师,我想咨询一下,我们单位在17年从别人手中收购,固定资产有一项叫国有资产转让房屋(包括很多个房屋),其中一个办公楼变成危楼,于2021年拆除重建了,这个账务怎么处理?重建的已经入固定资产了,那原来的怎么处理,单独的原值找不到啊?现在我一直没处理,原来的那个国有资产转让房屋还在计提折旧,新建的固定资产也在计提折旧?
老师,我12月份才入职一家工业制造业企业。年底去车间盘点固定资产,发现一个问题,报废了的资产,账面之前没入账固定资产。请问盘点了以后,需要在账面补做固定资产盘盈的账务处理吗?因为已经报废了,盘点的时候,据了解,有的报废了几个月,半年,有的甚至都报废了几年。这次12月底,我们去车间盘点生产设备那些,发现,盘点出账面上没有的报废资产。这些资产,只是报废,不能使用了,但还没做任何处置。请问,怎么处理这个问题?
三年前由于消防未过关导致经营地没法继续,产生了预付工程款未收回,现已无法收回,还有一些固定资产,施工的在建工程都损失了,也不负存在了,当年未进行账务处理,现这个月来处理做到营业外支出合理呀?
老师,仓库的费用是记管理费吗??
我在当月计提了含税水电费,下个月对方才开专票给我们,我收到发票的时候怎么做账,是去冲减原先计提的,重新按发票做账,还是只调整税差就可以啊
做账时收到的发票每张都要查验吗?
老师,我们买车30万,备注6000定金,之后支付24万,将来对方说,6万定金的条子要收回去,那我们做账这一块咋办。合理一点的话,怎么弄
一次性伤残补助金 一次性就业补助金 还有工伤补助金 。这三个通过应付职工薪酬核算吗?
老师,我们是建筑安装工程公司,设备安装我们会用到吊车,现在对方要和我们签订的是“工程作业协议”,且合同里不能出现“机械租赁”等字样,并且给我们开的发票类目是“物流辅助作业-吊装”,这个对于我们来说能行吗?
请问:公司退休返聘人员工资,计算个税时,税率是按工资薪酬还是劳务收入?谢谢
个体户开的1%税率的专票,在报税时要填减免增值税报表吗?
老师,公司购买的商业性质房屋用于本公司办公使用,给公司装修花了20万,购买办公场所中央空调花了5万,这些都需要交印花税的买卖合同?
老师,我从农户那里收购农产品砂仁新鲜中草药,我自己开具收购发票,然后我又把新鲜的烤干后销售出去,我可以开具免税发票吗?