你好,你们单位开红字信息表,然后进项转出,对方给你开红字发票重新开。

已经抵扣了的发票,发现对方开错了公司名称的一个字
现在清往来时,发现前年开票时把一公司名称开错了,名称多了一个市字,因为税号其他没错,客户已经抵扣了,现在客户开回红字信息表给我们,但是开过来红字信息表上名称是没有市字,就是客户公司正确的名字,这样可以的吗
老师您好,请问一下,对方公司上个月给我公司开了一张增值税专用发票,现在发现发票的公司名称的字写错了,要退回重开,但是我公司上个月已经抵扣了,对方要求我公司红冲,我应该怎么操作
老师您好,请问一下,对方公司上个月给我公司开了一张增值税专用发票,现在发现发票的公司名称的字写错了,要退回重开,但是我公司上个月已经抵扣了,对方要求我公司红冲,我已经做了红冲,账务怎么处理,分录怎么写?
师您好,请问一下,对方公司上个月给我公司开了一张增值税专用发票,现在发现发票的公司名称的字写错了,要退回重开,但是我公司上个月已经抵扣了,对方要求我公司红冲,我已经做了红冲,账务怎么处理,分录怎么写?月末怎么结转?
老师,一个员工从多出有薪金所得。在不同公司报个税时都有减除费用5000。但是5000是必选项,不能更改。我觉得在主体公司减除5000,但是其他公司申报个税时强制有5000的减除。这个该怎么处理?
个人独资企业在 2026 年 1 月 12 日做 2025 年 12 月经营所得税申报时缴纳了 53 万的经营所得税,在 2 月 28 日做经营所得税 B 表汇算清缴时,缴纳了 4000 元的经营所得税。在 3 月 1 日做经营所得税 C 表申报时缴纳了 5 万元经营所得税,这几笔税款应该怎么做账?做到哪一年
我们是小规模公司,缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提,缴纳分录这样做——借:所得税费用4500,贷:银行4500,年报汇算清缴退回税款4500,退回的税款怎么去做会计分录?当时缴纳时没有计提直接缴纳的,所以退回时会计分录怎么做?麻烦老师会计分录指导一下
老师 我公司是评估行业 计提的执业风险金(用于未来出风险的评估项目,罚款,赔付等),是否可以所得税前扣除
小规模,去年没怎么开发票,暂估收入应该怎么写分录,现在没有收入导致亏损72万,应该怎么写暂估收入,都没有发票,今年应该会开
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?
那我抵扣部分增值税怎么办,用转出吗
需要做进项转出的呀。
你们单位开红字信息表,然后进项转出
如果他再重新开出来正确的,是不是可以在以后期间用
电子税务局的申报表是不是也得修改
是的 不需要修改 之前的不修改 不要动 不用做其他的
是这样理解吗,老师 之前申报过的报表不用改 如果说他开了一张红字负数发票,然后又开了一张正常的,在以后申报期间把这两张都勾选了,对吗
关于这个完整的分录该怎么做
你好,怎么会勾选两张发票,这个红色发票不需要勾选,你只需要进项转出就可以了
借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出借库存商品应交税费待认证贷应付账款,这个是完整的。