利润总额=1080%2B25-760-15-80-60-10-28-20=132 捐赠限额=132*12%=15.84 纳税调增16-15.84=0.16 广告费限额(1080%2B25)*15%=165.75 不调 业务招待费限额(1080%2B25)*5/1000=5.525 25*0.6=15 调增25-5.525=19.475 研发费用加计扣除10*75%=7.5 调减7.5 滞纳金调增2 应纳税所得额=132%2B0.16%2B19.475-7.5%2B2=146.135
1.2020年度,嘻哈公司产品销售收入1080万元,销售材料25万元,该企业全年发生的产品销售成本760万元,材料成本15万元,销售费用80万元(其中广告费30万元),管理费用60万元(其中业务招待费25万元,研发费用10万元),财务费用10万元,营业外支出28万元(其中缴纳纳税收滞纳金2万元,公益性捐赠16万元),按税法规定缴纳增值税120万元,其他各项税金20万元。己知该企业适用所得税税率为25%。要求:计算嘻哈公司2020年度应纳所得税税额,并写出计算过程。
2020年度,嘻哈公司产品销售收入1080万元,销售材料25万元,该企业全年发生的产品销售成本760万元,材料成本15万元,销售费用80万元(其中广告费30万元),管理费用60万元(其中业务招待费25万元,研发费用10万元),财务费用10万元,营业外支出28万元(其中缴纳纳税收滞纳全2万元.公益性捐赠16万元),按税法规定缴纳增值税120万元,其他各项税金20万元。已知该企业适用所得税税率为25%。要求:计算嘻哈公司2020年度应纳所得税税额,并写出计算过程。
2019年度,某企业产品销售收入800万元,劳务收入40万元,出租固定资产租金收入5万元。该企业全年发生的产品销售成本430万元,销售费用80万元,管理费用20万元,财务费用10万元,营业外支出3万元(其中缴纳税收滞纳金1万元),按税法规定缴纳增值税90万元,其他税金7.2万元。按照税法规定,在计算该企业应纳税所得额时,其他准予扣除项目金额为23万元,已知该企业适用所得税税率为25%。要求:1)计算该企业2019年度应纳税所得额,并列出计算过程。2)计算该企业2019年度应纳所得税税额,并列出计算过程。
利民机械厂2021年度取得产品销售收入3700万元,销售材料收入200万元,出租设备收入100万元,接受一台捐赠设备,价值110万元,国库券利息收入20万元。发生的各项支出有:产品销售成本1500万元,销售材料成本120万元,缴纳各种税费500万元(其中增值税420万元),财务费用100万元,管理费用260万元(其中业务招待费60万元),销售费用520万元(其中广告费300万元),营业外支出80万元(其中税收滞纳金10万元、银行罚息3万元)。 要求:用直接法计算利民机械厂该年度应纳所得税额
2.2019年度,某企业实现产品销售收入800万元,劳务收入40万元,出租固定资产租金收入12万元。该企业全年发生产品销售成本430万元,销售费用80万元,管理费用20万元,财务费用10万元,营业外支出3万元(其中税收滞纳金1万元),按税法规定缴纳增值税90万元,其他税金10万元。已知该企业适用所得税税率为25%。要求:计算该企业当年应纳税所得额及所得税应纳税额。
老师,您好!请问下非房企自建房交房产税是:房产原值包含土地价款吗?还是只包含建筑期间摊销的土地成本款,自建房土地摊销的年限是40年?
为什么耗费差异是价差?
请问老师,单位2024年的收入,因为合同终止有10万元账面已经确认收入了。领导让修改2024年的汇算清缴申报表,直接利润表的收入减去10万元。可以么?
老师,初级知识 进口不征,出口不退什么意思
老师,其他业务收入的款老板专门用一个卡收,次月转入主卡以主卡做账为什么要用预收啊根据当月小票借其他应收款老板贷其他业务收入然后次月借银行存款贷其他应收款老板,不对吗
老师你好,我想了解下石油行业损耗率怎么算。按千分之,期初库存61.18吨,本月入库96.1吨,本月出库88.82吨,账面库存68.46吨,实际盘点库存67.95吨,求损耗率怎么算
老师,2025年医疗互助金怎么做账?
老师你好,我想了解下石油行业损耗率是怎么算的,说按千分之,期初库存61.18吨,当月入库96.1吨,当月总出库88.82吨,账面库存是68.46吨,实际库存(实地盘点)为67.95吨,求损耗率怎么算
老师请问一下,公司汇算清缴的时候折旧问题,如果全部都按500w一次税收的话,清算好要税收返还了,但是不想这样?能不能固定资产有多个,选择其中部分500w一下全额折旧,另外一部分仍然还得按帐上折旧,两种方式并行,这样分摊?
老师,老板有2张卡,其中一张是做其他业务收款的卡,月底老板会把做其他业务的收入转到主卡上面来,做账是以主卡为主做,但当月的收入都是次月汇总转进来,怎么做账,是记其他应收款老板然后主营业务收入次月转进来再做借银行存款老板贷其他应收款老板可以吗,还是怎么做啊