你好,这里的医院是一般纳税人性质?
印花税是购销合同的,税费要加进去吗?还是以不含税的金额交印花税
合同有做价税分离,按不含税金额交印花税,有相关的文吗?
医院购入药品,需要价税分离的做账吗,因为药品不是要交印花税吗,印花税是不含税的合同金额
印花税购销合同都需要缴纳印花税吗?比如我们购货不含税金额1000元,销售不含税金额2000元,那么是不是需要缴纳3000元的印花税,还是只缴纳2000元销售的印花税
如果合同签的是价税分离的,印花税按不含税的金额为基数计算,如果是按含税价签的,按含税金额为基数计算印花税,购进库存商品有的是按含税签的,也有按不含税签的,算印花税的话,我用本期购进库存商品的总金额乘以印花税的税率,我可不可以不把这两类分开来算
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
2024年的企业所得税季度预缴,当时借所得税费用,贷银行存款。2025年汇算清缴退税收到后,该怎么处理分录,利润表中这笔金额应该填在哪个栏次
老师,我们是小规模,2024年的房费发票一直没开,今年五月份才开进来的,但我们当时做账直接管理费用是1万,实际上是15000,我们付款也是付的15000,现在去年的费用做了5000,怎么补账哈
你好老师个体户经营超市现在新接手的库存余额是45231元以前没有做账从现在开始做账会计分录怎么
请问老师,汇算清缴后有补缴税款,报表怎么平衡?谢谢
我们单位是志愿者联合会,2023年刘东于6月10日汇入3万元本单位账户,然后7月5日归还其3万元,怎么做会计分录?汇入时写捐赠,后者写归还借款,这会计分录怎么做?
系统里服务收入是含税金额,季度超过30万元,申报增值税不含税金额,用含税金额除以1.01就可以了吧
请问哪些材料费做研发费用,我们公司买回来的材料说是搞研发的,但是最终会大量成品产出卖钱,那这些都是都做研发费用加计扣除?
一般纳税人,个人独资
你好,一般纳税人医院购入药品,需要做价税分离做账。 印花税是按含税金额计算的
不需要交增值税的我们。印花税网上不是说是不含税金额计算吗?
你好,网上说的东西不一定都对。 个人建议你去看一下相关书籍,看一下对印花税的计税依据是如何规定的
你们老师也每个人说的不一样耶。。。
你好 个人建议你去看一下相关书籍,看一下对印花税的计税依据是如何规定的 (是针对这个回复有什么疑问吗)