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退给供货商的货,退货的负数对方没有开具负数发票,退货数据在我们的物流系统里,这部分我们应该怎么入账?包括税金什么的!财务系统里我们两家单位还有往来!具体账务处理怎么做?

2022-01-03 15:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-03 16:06

您好,是需要开负数发票的,否则没法清账

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快账用户1747 追问 2022-01-03 16:07

直接以我们的退货单据为原始凭证处理能行不

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齐红老师 解答 2022-01-03 16:15

您好,是不可以的,涉及税费

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您好,是需要开负数发票的,否则没法清账
2022-01-03
你好,没有负数发票,你税金做不了负数的
2022-01-03
那你这里系统还是按照一千九退进行处理,另外的200粒单独作为销售费用。
2022-03-31
你好,需要对方开红字发票才可以
2022-09-21
你好,同学。 你现在让对方把之前发票冲红,重新开一张发票给你就是了的
2020-10-11
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