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老师:新年快乐!我们是物业公司的,公司是先垫付水电费,再无差额收回。我想问一下这两笔的账务处理咋做呀?

2022-01-03 16:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-03 16:05

您好。分录: 借:其他应付款-代垫水电费 贷:银行存款 收回 借:银行存款 贷:其他应付款-代垫

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您好。分录: 借:其他应付款-代垫水电费 贷:银行存款 收回 借:银行存款 贷:其他应付款-代垫
2022-01-03
对方没有付钱给你,你们就要做收入,无票收入,借应收账款,贷主营业务收入应交税费。然后,你支付出去的对应的这一部分属于成本。
2024-05-28
你好,让物业公司给你们开具。
2020-11-08
你好,提前收取的,你按月做收入就可以。 借银行存款贷预收账款 借预收账款贷主营业务收入应交税费。
2021-04-17
你好,你们单位是代收代付的吗?还是有利润的?
2023-06-13
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