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老师:新年快乐!我们是物业公司的,公司是先垫付水电费,再无差额收回。我想问一下这两笔的账务处理咋做呀?

2022-01-03 16:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-03 16:05

您好。分录: 借:其他应付款-代垫水电费 贷:银行存款 收回 借:银行存款 贷:其他应付款-代垫

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您好。分录: 借:其他应付款-代垫水电费 贷:银行存款 收回 借:银行存款 贷:其他应付款-代垫
2022-01-03
对方没有付钱给你,你们就要做收入,无票收入,借应收账款,贷主营业务收入应交税费。然后,你支付出去的对应的这一部分属于成本。
2024-05-28
你好,你们单位是代收代付的吗?还是有利润的?
2023-06-13
您好,是说怎么做分录是吗
2023-08-28
写字楼(无差价) 支付水电费给供电、供水部门时 借:其他应收款 —— 写字楼各单位 贷:银行存款 从写字楼各单位收取水电费 借:银行存款 贷:其他应收款 —— 写字楼各单位 小区(有差价) 支付水电费给供电、供水部门时 借:主营业务成本 应交税费 —— 应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 向小区住户收取水电费 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 —— 应交增值税(销项税额)
2025-02-14
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