你好,现代服务具体的是什么业务的税目,你可以参考这个。

老师一般开票是现代服务*信息服务费,那我申报印花税是以什么税目申报啊
老师,我们这边开了现代服务-工程管理服务的票,这个需要缴纳印花税吗,要交的话是选哪个类别呢
什么情况下要交印花税?我开发票是现代服务服务费需要缴纳么?我们是月度申报
我司是一家会计服务公司,开出去的发票都是*会计服务*服务费,请问是否需要申报缴纳印花税? 另外,请问哪些收入哪些行业不需要缴纳印花税?
对方开给我们建筑服务-工程服务增值税专用发票,签有合同,这种我应该如何计?交印花税话是按合同含税价交印花税吗?交印花税是若当月发生的就要在当月申报期内交印花税?还是按季度申报缴纳印花税?
你好,请问公司股权变更,比如A股东股权变更给B股东,B股东购买A股东股权的款项可以不经过公司吗?
老师你好,我单位请外单位人员做专家评审,每人报酬500元,共4人一共2000元,请问需要对方开具发票入账吗?每人500元,谢谢
老师,请问法人和股东都不在公司领工资,可以报销费用吗?
人事行政岗,1个员工的薪资实发10000元,员工个人社保1040元,个人公积金500元,个税150元 。本该属于个人承担的现全都由公司给承担,请问老师怎么做分录?
老师采石场卖剥离土和废料需要交环境保护税和资源税吗
这个月开客户销项5000元发票,釆购两张6万发票,是不是不用勾进项,直接交增值税
老师,公司是物联网技术服务企业,高新技术企业,研发费用中各费用比例分别控制在多少税务风险比较低?如果改成智能科技类公司,这高新研发费用各比例分别控制在多少税务风险比较低?
进项太大 一直留底地可以吗
老师,本月有销项税额537874.90元,进项税额1349.52元,税务上期留抵税额352021.14元,实际应交增值税184504.24元。 老师,这个业务怎么写分录?计提怎么写分录?
老师好,请问这个月销售买进卖出,计提工资-生产成本,直接计入生产成本科目下,再结转产成品科目下,还是不用结转,留在在产品里
图片好像是没有发过去,你看下有吗?
现代服务服务费,就是业务推广费
市场推广的需要。交 加工承揽印花税
申报的时候,是以开票金额计算么?申报增值税的时候会自动带出么?
好,你们有合同吗?没有合同的话,按照开发票的。
申报增值税的时候不会自动带出来的,增值税和印花税不一样。
有合同,二级代理协议,没说金额
那就按照你开发票的来。