计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款

老师,我想问下社保的分录怎么做的,交的时候(公司、个人),还有就是计提员工工资的时候,怎么做的啊,因为计提工资的时候要把个人的社保扣掉
这个人的这两个分录怎么做计提工资,交社保 的时候
老师,请问,我4月份才有员工进公司,然后我4月份就报个税了,做账的时候计提了本月工资,然后4月份公司也扣了社保,那我到5月份的时候发工资就把个人那部分的社保给扣了,但是5月份也扣了社保,5月份的个人社保就要留到6月份发的时候再扣了吧?
老师,我想问一下,先缴社保后发工资,社保扣费时和计提以及发放工资的时候分录是怎么做?
老师,新年好,请问一下就是员工在一家公司交易社保在另外一家公司发工资,那我再交医保社保的时候我要怎么做帐呢?能不能帮我把计提工资跟支付工资交医保社保这块的做一下分录。
老师,工商年报里面的财务数据会根据年报自动导入过去吗
关联报表-报告企业信息表填写是按最新数据还是2025年12月31日数据
老师误工费是做什么科目呢
老师,浙江省电子税务局里面多报合一申报工商年报,申报完后会有电子签章吗?多久会有电子签章
股权转让,原股东转给新股东,新股东注册资金要重新实缴入公司帐户吗? 公司为亏损企业,个税要缴吗
公司要注销,调账后资产负债表货币资金10万,未分配利润10万,所有者权益10万,这个现在怎么调?怎么处理?
会计问 怎么在电子税务局局申请发票
老师:您好!公司处理10年前的办公家具,回收价格300,清运费4000,这个是同一家公司处理,只支付他们3700;这个直接由他们开具3700的清运费发票,还是回收价和清运费得单独分开处理,较好
老师 工厂前期建帐的话就是拿流水回单和发票建账对吗
老师 做账一般都是小企业会计准则吧
老师,你解答的非常好,谢谢
不用客气,元旦快乐。
老师,月底结转成本的时候,是我需要手动转生产成本到主营业务成本,还是电脑自动结转,我用的是金蝶软件
你好,这个需要手动结转成本的。