同学你好 增值税的销项税额=(1130000加22600加11300加56500)/(1加13%)*13% 消费税税额=(1130000加22600加11300加56500)/(1加13%)*20%加300*50*2*0.5

危化车辆购买为170万,折旧年限是多少
老师你好!我想问假如我公司对B公司销售或许,并开具发票,且货款有C公司代付B公司货款到我司基本户,请问 1.C公司要求打收款收据。 2.B公司还可以抵扣进项13%税额吗 3.我公司涉及虚开不,有真实的货物交易。
销售农产品、比如稻子小麦、免税吗
带货直播公司在杭州注册的公司,直播带货场所在上饶,长期直播常驻都在上饶。 税务上有问题没有
口腔医疗适用什么优惠政策
老师,2025年公司实收资本,应该2026年初做缴纳印花税,年初忘记做了,现在怎么办
麻烦找一下郭老师 ,有问题请教
老师,个体户经营所得。综合所得工资薪金申报报法定代表人的工资不
现在公司是外贸企业 想做内销可以吗 国内打钱 国内交易
外贸企业可以做内销吗
X2是什么呢
同学你好 X2是什么呢——是将千克变为克;
好的 刚没看到 谢谢
不客气 的,祝您 学习愉快 ;
同学你好 增值税的销项税额=(1130000加22600加11300加56500)/(1加13%)*13% 消费税税额=(1130000加22600加11300加56500)/(1加13%)*20%加300*50*2*0.5/10000
是不是还有除以10000啊
一个是元一个是万元
是不是还有除以10000啊——前面的金额已经是元了,为什么还要除以10000呢;
好的好的
好的,祝您 学习愉快 ;
老师你可以再帮我看看这个题吗
同学你好,学堂 有规定,不同的问题 是需要重新发起提问的,望理解 ;
好的吧 我是觉得老师你解的题很好 想让你帮我再解一下这道题呢
好的,祝您学习愉快 ;