同学你好 增值税的销项税额=(1130000加22600加11300加56500)/(1加13%)*13% 消费税税额=(1130000加22600加11300加56500)/(1加13%)*20%加300*50*2*0.5

公司的租房合同,需要缴纳印花税吗
企业所得税调增比例有哪些
物流发票普票能抵扣吗
鉴证咨询服务发票需要交印花税吗
12月账上暂估1w,1月发票开回来6w,这个6w只能全部25年汇算清缴扣除吗?
老师您好,问一下年终一次性奖金需要交工会经费吗
500万内固定资产一次性扣除,105080表格是不是应该这样写?
老师,4个小规模,1个法人2个公司,然后2个法人投资人关联,然后现在税务黄色预警,这个投资人是什么影响
老师,我们签的租车协议,开始是个人签的协议,后来整体换公司,个人签的协议部分已经开具个人抬头的发票,发票是去年的,现在我们重新签完协议后,这部分个人的发票对方说跨年不给换了,那我们该怎么做
以前年度有亏损,本季度有盈利,是否计提企业所得税
X2是什么呢
同学你好 X2是什么呢——是将千克变为克;
好的 刚没看到 谢谢
不客气 的,祝您 学习愉快 ;
同学你好 增值税的销项税额=(1130000加22600加11300加56500)/(1加13%)*13% 消费税税额=(1130000加22600加11300加56500)/(1加13%)*20%加300*50*2*0.5/10000
是不是还有除以10000啊
一个是元一个是万元
是不是还有除以10000啊——前面的金额已经是元了,为什么还要除以10000呢;
好的好的
好的,祝您 学习愉快 ;
老师你可以再帮我看看这个题吗
同学你好,学堂 有规定,不同的问题 是需要重新发起提问的,望理解 ;
好的吧 我是觉得老师你解的题很好 想让你帮我再解一下这道题呢
好的,祝您学习愉快 ;