你好,专项应付款是负债性质的科目,不是损益性质,不应当结转到本年利润的 能把你单位专项应付款的明细账提供一下吗,我需要看为什么还有余额的原因

专项应付款我结转了本年利润,为什么还有余额
#提问#老师好,结转损益之后,再把本年利润贷方余额结转到利润分配未分配利润借方,结转后为什么本年利润还有余额,是哪里出错,应该从哪里找问题呢
老师,年末了,我把本年利润结转到利润分配-未分配利润,使得本年利润期末余额为0了,我还需要操作什么呢?
为什么结转了本年利润,资产负债表上还有余额
你好,老师,年末结转后,明细表里本年利润已经平了,为什么科目余额表里本年利润还有余额呢?
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
专项应付款是作为生活费的,我结转到其他收益,再结转到本年利润,然后,在资产负债表里面,看到的是专项款已经无结余,请问这样的操作可行?
你好,专项款已经无结余,这种操作说明是正确的
即是:借:专项应付款,生活费,贷:其他收益。然后,借,其他收益,贷:本年利润。当资产负债表出来后,就显示了专项应付款无余额,是否可以这样记账
你好,如果这个款项用途是用于生活费的支出,是这样处理的
如果我不处理,是不是本年度的未分配利润也得不出来?
你好,如果不从 专项应付款结转到其他收益科目,是不在 未分配利润体现的