好的,请耐心等待,老师需要时间计算与整理思路
1、某股份公司2014年12月发生如下经济业务: (1)用银行存款支付借款利息50 000元,其中在建工程利息费用30 000元; (2)用银行存款支付离退休人员医疗费5800元、购入土地使用权200 000元、捐赠支出80 000元、业务招待费6000元; (3)分配职工工资100 000元,其中生产工人工资60 000元、车间管理人员工资20 000元、公司管理人员工资10 000元、在建工程人员工资10 000 元,并按上述工资总额的14%提取职工福利费。 (4)摊销无形资产价值5000元、用银行存款支付管理部门用固定资产修理 费用9000元。 要求:根据上述资料编制有关的会计分录。
根据以下某公司某年12月份的经济业务编制会计分录。 1. 采购甲材料一批,进价25000元,增值税3250元,材料运达企业验收入库,款项开出支票支付。 2. 上述材料运输途中发生运杂费500元,用现金支付。 3. 将“材料采购”账户结转为“原材料”账户。 4. 计提本月负担的借款利息400元。 5. 用银行存款400元支付利息。 6. 用银行存款800元归还所欠光明公司货款。 7. 销售产品600件,单价1200元,销项税额93600元,货款及税款当即收存银行。 8. 计提本月固定资产折旧5200元,其中生产用固定资产折旧费3800元,管理部门固定资产折旧费1400元。 9. 用银行存款600元支付销售产品运杂费。 10. 计算本月应付工资,其中生产工人工资8000元,车间管理人员工资2000元,行政管理人员工资2000元。
建华工厂209年7月份发生下列经济业务,要求编制会计分录。(1)1日,用现金支付办公用品费650元,其中生产车间300元管理部门350元。(2)5日,生产甲产品领用A材料800千克,单价50元,生产电产品领用B材料300千克,单价20元,管理部门领用B材料50千克。(3)10日,用现金支付管理部门修理费120元。(4)生产甲产品领用A材料200千克,单价50元,C材料300千克,单价10元生产车间领用C材料100千克,单价10元。(5)15日,用银行存款支付下半年报纸杂志订阅费2400元。(6)25日,用银行存款支付本月水电费15000元其中生产车间9000元,管理部门6000元。(7)29日,用银行存款支付本季度短期借款利息600元(前两个月已经计提)。(8)30日,结算本月应付职工工资50000元,其中生产甲产品工人工资20000元,生产乙产品工人工资15000元,车间管理人员工资6000元,企业管理人员工资9000元。编制会计分录
建华工厂209年7月份发生下列经济业务,要求编制会计分录。(1)1日,用现金支付办公用品费650元,其中生产车间300元管理部门350元。(2)5日,生产甲产品领用A材料800千克,单价50元,生产电产品领用B材料300千克,单价20元,管理部门领用B材料50千克。(3)10日,用现金支付管理部门修理费120元。(4)生产甲产品领用A材料200千克,单价50元,C材料300千克,单价10元生产车间领用C材料100千克,单价10元。(5)15日,用银行存款支付下半年报纸杂志订阅费2400元。(6)25日,用银行存款支付本月水电费15000元其中生产车间9000元,管理部门6000元。(7)29日,用银行存款支付本季度短期借款利息600元(前两个月已经计提)。(8)30日,结算本月应付职工工资50000元,其中生产甲产品工人工资20000元,生产乙产品工人工资15000元,车间管理人员工资6000元,企业管理人员工资9000元。编制会计分录
费用问题 根据某股份有限公司2X15年12月发生如下业务列出会计分录: (1)以银行存款支付:银行借款利息25000元(其中在建工程利息费用15000元),咨询费用2550元,产品展览费用400元,购入土地使用权12500元,捐赠2000元,生产车间水电费800元,劳动保护费1100元,各项税收罚款及滞纳金1450元,违反合同罚款760元,办公用品50元,所得税2300元,生产设备保险费1630元,诉讼费用320元,业务招待费2400元,销售产品运输费用100元,材料入库前挑选、整理费用270元。 (2)分配职工工资57000元,其中生产工人工资45600元;车间管理人员工资2280元,公司管理人员工资3420元;建筑工程人员工资5700元。 (3)摊销无形资产价值4000元 (4)期末结转本年利润。
老师,明天面试一家物流公司,需准备什么
5月份开到普通发票作废怎么操作
微信转账单号金额修改了财务能查出来吗
跨年作废增值税专用发票,请问开票方和受票方的流程都是啥?具体怎么操作
老师。做内帐违法吗?
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
老师,这道题什么时候能解答?
1.银行借款利息25000元(其中在建工程利息费用15000元)借:在建工程 15000借:财务费用 10000 贷:银行存款
咨询费用2550元,产品展览费用400元 借:管理费用-咨询费用 2550 借:管理费用-展览费 400 贷:银行存款 2950
购入土地使用权12500元 借:无形资产 12500 贷:银行存款
捐赠2000元 借:营业外支出 2000 贷:银行存款 2000
生产车间水电费800元,劳动保护费1100元 借:制造费用-水电费800 借:制造费用-劳动保护费1100 贷:银行存款1900
各项税收罚款及滞纳金1450元,违反合同罚款760元, 借:营业外支出-罚款 2210 贷:银行存款 2210
办公用品50元 借:管理费用-办公费 50 贷:银行存款 50
所得税2300元 借:所得税费用 2300 贷:应交税费-应交企业所得税2300 借:应交税费-应交企业所得税2300 贷:银行存款2300
生产设备保险费1630元 借:管理费用-保险费1630 贷:银行存款1630
诉讼费用320元,业务招待费2400元 借:管理费用-诉讼费320 借:管理费用-招待费2400 贷:银行存款2720
销售产品运输费用100元 借:销售费用100 贷:银行存款 100
材料入库前挑选、整理费用270元 借:库存商品 270 贷:银行存款270
2分配职工工资57000元,其中生产工人工资45600元;车间管理人员工资2280元,公司管理人员工资3420元;建筑工程人员工资5700元。 借:直接人工 45600 借:制造费用2280 借:管理费用-工资3420 借:在建工程5700 贷:应付职工薪酬 57000
(3)摊销无形资产价值4000元 借:管理费用-无形资产摊销4000 贷:累计摊销 4000
(4)期末结转本年利润 将损益类科目全部结转到本年利润即可。