你们,分录多,做好发给你
工商年报中所有者权益-26654,以万元为单位计成-2.66了需要更正吗四舍五入问题
老师您好,股东实务投资公司,实务是盘扣设备 就是那种工地上用的横杆立杆这种,没有发票只有评估报告,这种折旧可以税前抵扣吗
公司食堂购餐具怎么入账?
老师,您好!请问一下我们学校有栋楼本来是计划建设的,后面报批没通过,那前期发生的设计费现在需要冲账怎么做呢?之前做账是借:在建工程-前期工程,贷:银行存款。现在是不是可以借:管理费用-咨询费贷:在建工程呢?附件需要补充什么?
老师,小规模账上的无票收入的税额是按1%算还是3%算,不超30万税额直接进营业外收入了
老师员工把自己的车租给公司,员工在税务局代开的发票,公司可以入账用于税前扣除吗?
老师,村集体经济的专项资金以前年度做的账, 收到专项资金 借银行存款 贷专项应付款 支付时 借专项应付款 借银行存款 专项应付款未结转到公积公益金 现在怎么办需要调账吗?
本单位是家门诊部,现在行政这边的后勤这边,他们要在外面去买维修配件,需要单位先付钱,请问这个借支手续怎么办?
老师公司租员工车使用,员工在税务局给公司代开的发票,这张发票公司可以入账进行税前扣除吗?
老师,我们是互联网传媒公司,开出去和收进来的都是信息技术服务费,但是有个别客户让我们给他开信息技术服务费,我想问一下老师,信息技术服务费每年可以开出多少呢?
1借:在建工程 12,000.00 财务费用 6,000.00 管理费用 2,550.00 销售费用 500.00 无形资产 110,000.00 营业外支出 2,000.00 制造费用 800.00 制造费用 1,100.00 营业外支出 2,210.00 管理费用 50.00 应交税费-应交企业所得税 2,300.00 制造费用 1,630.00 营业外支出 320.00 管理费用 2,400.00 销售费用 200.00 原材料 470.00 贷:银行存款 144,530.002借:生产成本-基本生产成本 49,000.00 制造费用 9,800.00 管理费用 15,200.00 在建工程 14,000.00 贷:应付职工薪酬 88,000.003借:管理费用 4,000.00 贷:累计摊销 4,000.00
1借:在建工程 12,000.00 财务费用 6,000.00 管理费用 2,550.00 销售费用 500.00 无形资产 110,000.00 营业外支出 2,000.00 制造费用 800.00 制造费用 1,100.00 营业外支出 2,210.00 管理费用 50.00 应交税费-应交企业所得税 2,300.00 制造费用 1,630.00 营业外支出 320.00 管理费用 2,400.00 销售费用 200.00 原材料 470.00 贷:银行存款 144,530.00 2借:生产成本-基本生产成本 49,000.00 制造费用 9,800.00 管理费用 15,200.00 在建工程 14,000.00 贷:应付职工薪酬 88,000.003 借:管理费用 4,000.00 贷:累计摊销 4,000.00