1.借应收账款678000 贷主营业务收入480000 预计负债120000 应交税费78000借主营业务成本400000 应收退货成本100000 贷库存商品500000 2.借预计负债90000 贷主营业务收入90000 借主营业务成本75000 贷应收退货成本75000、 3.借预计负债30000 贷主营业务收入30000 借主营业务成本25000 贷应收退货成本25000

2×17年9月12日,华联实业股份有限公司向D公司销市商品2000件单估售价300元单位生产成本250元。华联公司发出商品并开出增值税专用发票,专用发票上列明的增值税额为78000元,货款已如数收存银行,该批商品的控别权同时转移给了D公司。根据合同约定,华联公司给D公司提供了6个月形试销期,在2×18年3月15日之前,D公司有权资将未售出的商品退回华联公司,华联公司根据实际退费数量,给D公司开具红字的增值税专用发票并退还相应的贷款.根据以往的经验,华联公司在发应商品时估计该批商品的退货率为20%(即退到400售商品):2x17年17月31日,华联公司对退货率进行了重新评估,根据D公司对商品的销售情况等最新证据,华联公司认为只有5%的商品会被退回(等道回100件商品)要求:《1》2x17年9月15日,编据华章公司发出商品并收到版款时的会计分录。(2)2×17年12月31日,编制华联公司对退货率进行重新评估时的会计分录(3)2×18年3月15日,编制退货期届满时的会计分录①假定D公司没有退货。②假定D公司实际退回6
2×17年9月12日,华联实业股份有限公司向D公司销市商品2000件单估售价300元单位生产成本250元。华联公司发出商品并开出增值税专用发票,专用发票上列明的增值税额为78000元,货款已如数收存银行,该批商品的控别权同时转移给了D公司。根据合同约定,华联公司给D公司提供了6个月形试销期,在2×18年3月15日之前,D公司有权资将未售出的商品退回华联公司,华联公司根据实际退费数量,给D公司开具红字的增值税专用发票并退还相应的贷款.根据以往的经验,华联公司在发应商品时估计该批商品的退货率为20%(即退到400售商品):2x17年17月31日,华联公司对退货率进行了重新评估,根据D公司对商品的销售情况等最新证据,华联公司认为只有5%的商品会被退回(等道回100件商品)要求:(1)2x17年9月15日,编据华联公司发出商品并收到货款时的会计分录。(2)2×17年12月31日,编制华联公司对退货率进行重新评估时的会计分录(3)2×18年3月15日,编制退货期届满时的会计分录①假定D公司没有退货。
2017年,9月15日,华联实业有限公司向F公司销售商品2000件,单位售价300元,单位成本250元,增值税96000元,根据合同,有六个月的试用期,根据以往经验,华联公司估计退货率为20%,2017年末,华联公司重新估计了退货率,估计为5%。要求做出以下分录
2017年,9月15日,华联实业有限公司向F公司销售商品2000件,单位售价300元,单位成本250元,增值税96000元,根据合同,有六个月的试用期,根据以往经验,华联公司估计退货率为20%,2017年末,华联公司重新估计了退货率,估计为5%。要求做出以下分录(1)2017年9月15日销售商品(2)2017年末重新估计退化率(3)2018年3月15日退货期满,实际退货60件
2019年9月15日,华联实业股份有限公司向D公司销售商品200件,单位售价500元,单位生产成本400元。华联公司发出商品并开出增值税专用发票,专用发票上列明的增值税销项税额为13000元,货款已如数收存银行,该批商品的控制权同时转移给了D公司。根据合同约定,华联公司给D公司提供了6个月的试销期,在2020年3月15日之前,D公司有权将未售出的商品退回华联公司,华联公司根据实际退货数量,给D公司开具红字的增值税专用发票并退还相应的货款。根据以往的经验,华联公司在发出商品时估计该批商品的退货率为10%(即退回20件商品),要求编制如下会计分录:1.2019年9月15日销售商品(10分);2.2020年3月15日,退货期届满,假定D公司没有退货(10分);3.2020年3月15日,退货期届满,假定D公司实际退回20件商品。(20分)
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师学历教育免税吗?还有那种函授的呢
老师好,请问待报解预算收入应计入哪个科目
变更25年1月增值税申报表 补税 以后各月份都要跟着变更吗
请贾苹果老师回答谢谢!老师个人出租住房是什么政策
非会计专业有初级职称,报中级现在报几科,学习几科,能过
收房租计入什么会计科目
我说一下股权变更咋弄?我们公司的大股东是个企业,他认缴了90%,但是只实缴了70%,现在他把手里未缴的20%平价转让给自然人,自然人已经将20%的款打入我司账户,接下来该怎么操作完成股权变更?
老师:公司去年下半年半路建的账,这个月与一家供应商清了账,不再合作了,实际应付账款为0,可是账上还挂着应付账款余额4万,这个要怎么处理做平呢?谢谢老师
公司开年会,给第三方活动策划公司支付的费用计入哪里?
老师 充电桩 我们用了对方的 他们怎么还得打钱给我们 那我们还得开票给他们 是什么意思 是租过来用的吗