你好,提供一份正确的印花税申报表,去税局大厅做更正申报

印花税怎么填写数据申报呀?
老师你好,申报印花税填报错误,更正申报时,数字更改不了
老师 印花税申报表数据填写不对 怎么更正?
老师,4月申报期,印花税税目填写错误了,需要更正申报吗,不更正有影响吗
老师,我申报财报3月份,我记得我是按照对的报表填写数据,今天填四月份有点不对,一对是3月分数据就不对,这个是不是需要更正申报财务报表
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
我还没有申报呢
采集税源的时候填上去数字了 发现不对 还没有申报呢 就是这个数字改不了 不知道怎么改
你好,既然都还没有申报,就谈不上更正啊 具体是印花税什么税目的申报呢?
老师 就这个 我数据填进去了 还没有申报 发现数据不对 去哪修改
你好,进入申报表,直接填写正确的计税依据,然后提交申报就算了
改不了 灰色的 无法修改
你好,那就需要咨询税务局,看是什么原因导致的还没有申报就无法修改了