你好,这个忽略就可以的,因为有一个时间的差异。

老师对方公司红冲了一张上个月给我们开的的电子专票,但是我这边在增值税发票综合服务平台上怎么显示还能抵扣?
老师,你好问一下,对方给我们开的电子专用发票,我们在增值税发票综合服务平台上也查到了,那我们从哪里下载打印这个电子专用发票哪?
增值税发票综合服务平台 显示本月您取得一张增值税红字发票,这个是专票还是普票,我们怎么查?是别人给我们开的票,还是我给别人开的票
老师,一般纳税人,对方给我开了进项票,这个月给我开了进项票,现在我能在增值税发票综合服务平台上看到,并抵扣吗
老师,对方公司开具了专票,然后过了几个月把这个专票红冲了,那这种情况,我们的进项票抵扣勾选平台还会显示这张发票吗?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
老师这个我有点好奇,假如我硬是把这个红虫的发票抵扣并立刻把税报了钱交了会怎么样?
税务局后期会找你们的。要求你们补税。