您好 应该是一预到底 用了预收账款科目 这个单位一直就用就好了

老师好!预付10万元给A企业,做了其他应收款借方10万,A企业注销了,现在可以这样处理吗:借:营业外支出10万 贷:其他应收款10万
预收10万货款,后续开票20万。可以直接做分录 借预收10万 应收10万 贷主营业务收入20万 应收预收同时出现在一个分录可以吗
销售10万元货物出去,只收到5万元 借:银行存款 5万 应收账款 5万 贷:主营业务收入 10万 这样做分录可以吗?
今年一月份做了一个:借-应收账款 20万 贷主营业务收入20万,现在发现多做了,怎么冲减?直接借-应收账款-20万。贷-主营业务收入-20吗?
老师 上个月做了未开票收入10万元,这个月开了4万,未开票的时候,借:预收10万 贷:主营业务收入 应交税费。那么次月开票先做上月部分冲分录借:预收-4万 贷:主营业务收入 负数 应交税费-数 然后呢
老师,我们单位购入梨有员工自己吃的还有送客户的,购入的农户的她去税务局代开了一张免税普通发票,该发票无自产自销或是购入字眼。老师我们公司应该怎么进行账务处理?我们是一般纳税人小微企业。老师写的详细点吧?这个抵扣不了增值税吧
我们和A公司互有业务来往,之前购买A公司商品(在我们销售款抵扣),借库存商品,贷应收账款,后面商品问题,A公司减免300元(已开折让),借库存商品 贷应付账款,等收到款,再借银行存款 贷应付账款吗
老师:购买打印机粉盒2100元,这个算固定资产吗?
老师,请教问下哈,商品编码一般在哪里查哈
老师 销售25年年底返利、补损 都说要到26年1月或者2月才发放,那金蝶云星空25年怎么做账?应收会计分录怎么做吗
老师你好,上次跟你提到过的那两块土地转让,现在我要开具发票,如果对方公司是小规模公司的话,我是不是能开普票?于对方来说,有关系吗?还有就是开具发票的时候是按法拍价格两块地的总价1751万来开具吗?还是按1751抵扣成本之后的增值额来开具?
老师你好,其他应付款金额比较大,因为砌的新厂房,老板个人垫付的材料费等等,所以其他应付款金额比较大,现在账上也没什么钱,没钱还款,请问老师怎么平账?急急
学校饭堂抽样食品的收入50元计入什么科目
请问假如小规模一个季度销售额9万,其中广告服务5.5万,需要缴纳文化建设事业税吗(季度6万免税是只看广告服务还是当季所有销售额)
老师,我们公司要注销,把之前的坏账转到了营业外收入导致利润增加了。利润是正数要缴税吗?