你好,之前你一次做了费用吗?
公司买了一辆轿车,入了固定资产,但是入固定资产时没有设置二级科目,现在想调整下,该怎么做分录,已经计提折旧了
老师我问下,前年购入一辆二手车78000,直接做固定资产78000,没提折旧,现在又转让买了,入账2000,如何做凭证
我们是快递公司小规模,公司买了2辆二手车就开了2张1000块钱的二手车票,还买了一辆贷款买了一辆新车,新车3万多,新车保险4000多直接入固定资产吗?那2辆二手车一共2000元的发票我怎么入固定资产?还有交易费360元
我公司从一个已经注销的公司购买了一辆车,开具了二手车销售统一发票,价额为1000元,而这个注销的公司车辆之前有做资产评估,评估残值为93654.6,这个二手车发票可以作为固定资产发票录入固定资产吗?录入固定资产金额是1000元还是???
小规模公司的开了一张转让二手车的普票,要入帐吗?之前这辆车入了公司,没开发票没入帐,现在要入帐吗?
老板要把借公司的往来款转投资款。可以吗,用不用交税,需要啥附件
老师,请解析下这句话:加工费记入委外加工产品的成本。 我看我司科目余额表,全盘会计把委外加工费单独出来放制造费用了。我然后我核算成本只能分配到各个产品中。 然后现在生产领料领这个委外件。因为不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生产领料明细表肯定会领委外件和自制半成品组装成产成品嘛,是不是,因为工司没核算成本。所以领料明细表我套用采购单价乘以数量就是我成品成本。但里面含了加工费单价。那我现在是要把加工费减掉对吧。 2、全盘把加工费单独出来了,影响我核算吗?还是说我是可以把加工费计入委外加工产品成本
老师,比如委外加工的产品。ERP系统是有入库单价的对吗?如果自制的成品核算出来成本,在ERP里面也有入库单价对吗?
今年发放去年到今年的工资,发放的凭证需要附上去年到今年的每月的工资表吗
海关原产地证需要中英文章吗 没有可以做吗
当月销售额达到500万,当月升为一般纳税人,次月怎么报税表怎么填
8月销售额达到500万,选择一般纳税人生效之日为8月1日,9月份报税的时候怎么算税率
老师,我们是做服装出口的,生产企业,准备第一单出口销售,请问首单出口退税要准备什么资料?和不是首单出口的出口退税有什么区别?有什么需要特别注意的吗?
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰 1、那成品出库(进销存)这个进销存的单价就是单位成本,而不是销售单价对吧。只有7月入库数量。6月成品结余还不知道,或者6月结余的成品可以用7月单位成本吗?假如7月的单位成本也没有这个成本,那我岂不是还要核算6月成本 2、成本核算表里,生产有领料,那也有退料和超领或其他出入库。那我这个成品原材料成本要增或减吧,对吗?老师。比如领料100+超领10+其他出库15-退料3个=某工单成品原材料成本。对吗?
老师好,职工医保断缴一个月会不会有什么影响?
没有,之前都不知道有辆车入在公司的名下。
你之前的购买发票有吗?你看一下是你们单位名下的吗?
在吗,在等着你的答复呢
你之前的购买发票有吗?你看一下是你们单位名下的吗?
15:39就给你回复了,你没有收到吗?
之前 没收到发票,也没入账
是在我们公司名下。
那你现在补上,当时公户支付的还是个人支付的,借固定资产贷应付账款,现在做固定资产清理就可以了。
个人支付,公司没开账户
有支付出去的证明,用这个证明来做就可以了。
没有呀,找不到了
那你们需要自己写一个说明,出一个委托书,委托个人付款的证明,然后三方盖章签字。
分录怎么写
分录怎么写
借固定资产贷其他应付款。借固定资产清理贷固定资产,借银行存款贷固定资产,清理应交税费,然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
转让二手车的没税费,那就不用做营业外收入了
先等会儿,你看一下你的固定资产清理有没有余额。
第三个分录是结转第一个和第二个的。
固定资产清理借方有余额
借营业外支出贷、固定资产清理。
不对呀固定资产负数,不是营业外支出吧,是收入吧
固定资产怎么会是个负数
是你入账了多少,借固定资产贷,应付账款,这个金额是多少,然后你做借固定资产清理贷固定资产,这个金额是多少,然后固定资产不会有余额了,这个固定资产是没有余额了,如果你有其他的固定资产,它的余额是其他的固定资产。