这个也是属于其他业务收入和其他业务成本。

山东宏远有限公司为居民企业,其纳税人识别号为9137072200405671,企业从业人数160人,资产总额5000万元所属行业为工业企业。2019年度境内经营业务如下(1)取得销售收入2000万元。(2)发生销售成本700万元(3)发生销售费用600万元(其中含广告费和业务宣传费合计420万元),管理费用500万元(其中含业务招待费16万元;2019年7月发生的用于X产品新技术的研究开发费用共计40万元且未形成无形资产),财务费用42万元(均为利息支出)。(4)发生各种税金180万元(含增值税120万元)。(5)取得营业外收入80万元(全部为处置固定资产净收益,会计上记入“资产处置损益”科目,而非“营业外收入”科目),发生营业外支出40万元(含通过公益性社会团体向A市B希望小学捐款1.6万元,会计上记入“营业外支出”科目;支付税收滞纳金36万元,会计上记入“营业外支出”科目;出售无形资产损失24万元,会计上记入“资产处置损益”科目,而非“营业外支出”科目)。(6)2019年7月取得直接投资于其他居民企业连续12个月以上的权益性投资收益3
山东宏远有限公司为居民企业,其纳税人识别号为9137072200405671,企业从业人数为160人,资产总额为5000万元所属行业为工业企业。2019年度境内经营业务如下(1)取得销售收入2000万元。(2)发生销售成本700万元(3)发生销售费用600万元(其中含广告费和业务宣传费合计420万元),管理费用500万元(其中含业务招待费16万元;2019年7月发生的用于X产品新技术的研究开发费用共计40万元且未形成无形资产),财务费用42万元(均为利息支出)。(4)发生各种税金180万元(含增值税120万元)。(5)取得营业外收入80万元(全部为处置固定资产净收益,会计上记入“资产处置损益”科目,而非“营业外收入”科目),发生营业外支出40万元(含通过公益性社会团体向A市B希望小学捐款1.6万元,会计上记入“营业外支出”科目;支付税收滞纳金36万元,会计上记入“营业外支出”科目;出售无形资产损失24万元,会计上记入“资产处置损益”科目,而非“营业外支出”科目)。(6)2019年7月取得直接投资于其他居民企业连续12个月以上的权益性投资收益30万元(已在
民办非盈利性学校,和就业局合作培训下岗职工,每个学员给一定金额的补助,收到补助款记入其他业务收入科目,培训项目对应的成本记入其他业务成本科目!?那么对应发生的广告费,记入哪个科目!?是其他业务成本,还是广告费啊!?
民办非盈利性学校,和就业局合作培训下岗职工,每个学员给一定金额的补贴,收到补贴款记入其他业务收入科目,培训项目对应的成本记入其他业务成本科目!?那么对应发生的房租,记入哪个科目!?
30.【单选题】下列各项中,企业按税法规定代扣个人所得税,应借记的会计科目是()。(2020年·2分)A.财务费用B.应付职工薪酬C.税金及附加D.管理费用31.【单选题】下列各项中,企业根据本月“工资费用分配汇总表”分配所列财务部门人员薪酬时,应借记的会计科目是()。(2020年·2分)A.管理费用B.主营业务成本C.其他业务成本D.财务费用32.【判断题】企业生产车间生产人员福利费应根据实际发生额计入生产成本。()33.【单选题】下列各项中,企业应记入“应付职工薪酬”科目贷方的是()。(2019年·1.5分)A.支付职工的培训费B.发放职工工资C.确认因解除与职工劳动关系应给予的补偿D.缴存职工基本养老保险费
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
购入货物,供应商开专票,线上很多平台出售,不需要发票,那我还要进项发票吗?要了,没有销项发票是记无票收入吗? 购入货物,供应商开普票给我,我的客户要普票,那我是开普票,税点13%吗? 感觉学完会计,知识点多,记不全,有时候在开票方面都想不通怎么开票?
老师你好,请问上个月的在产品需要拿到本月参与分配吗?
支付房租后 直接记入其他业务成本,不分摊!?
比如我今年1月支付12000元/年的房租,计划用于这种补贴培训。但是实际今年没有足够的生源,没有开展这种培训,就是空了6个月和6个月用于其他收费的培训了,怎么办啊!?
支付的房租就放在其他业务成本,收到的房租了,其他业务收入。
那你空了这几个月就相当于是没有收入啊。
我不可能收到房租啊,因为我不出租,我用于收费的培训了。
我这样的民办非盈利学校,支付的房租,就是记入成本,不计入预付款然后每个月去摊销,对吗!?
Na,这个就是你培训的成本啊,你没有收到那个培训费用,就是没有收入,但是你成本还是要摊销啊。
记入其他业务成本,然后每个月做摊销,即使是用于有补贴的培训。支付房租借:其他业务成本 贷:银行,每月末 借:管理费用-房租 贷:其他业务成本?!
还是 一年的房租按用途分两部分。用于有补贴的培训部分记入其他业务成本,用于收费的培训部分记入费用!?
对的,有业务计入成本,没有计入管理费用处理
支付的外聘老师工资,没有发票可以入账吗!?如果不入账,虚增利润太高了!
可以啊,工资的话根本就不用发票啊,直接代扣个税就行。
外聘的临时工啊!?是员工不就好做账了吗
不管是外聘的还是自己的员工,这都是属于工资或者是劳务报酬,直接代扣个税就可以。
劳务报酬不需要发票就可以做账啊!?
对的,这属于工资,代扣个税即可
劳务报酬的个税太高了呀!
汇算,他自己可以多退少补
个税汇算起点是多少!?
12万免汇算,6万之内不用缴纳
6万内不缴纳的,之前交的税,给退回来啊!?
退啊,多退少补啊,这个就是要。