你好; 还没有确定先不开票 。 挂 应付账款去挂着

公司是个体户,经营酒水,客户充值了1万块购买酒产品,但是还没有拿货,也没有确定要什么酒,如何开票
老师想问一下,我司是货代公司,有客户从我司定柜子,就把钱给我们让我们代为跟工厂采购商品,这样工厂给我们开了购买商品的发票,而且客户把钱打到其他账户上了还,我司该如何做账啊,跟经营范围这个货物进出口没什么关系吧?
我们是食品配送公司,经营范围如下图 ,税盘只开普票不开专票。老板还有家个体户,应税所得率是0.05,经营范围:肉、禽、蛋、奶及水产品开发。每个月个体户都会代开专票给酒店,缴的增值税及附加税8千左右 可不可以小梁食品开专票可以抵进项 个体户就不用缴这么多税了
谢谢回答甲公司为增值税一般纳税人,销售商品适用的增值税税率为13%,,酒店服务适用的增值税税率为6%。2022年12月,甲公司发生如下业务:(1)12月16日,甲公司收到客户丙退回的全部商品,甲公司于退货当日用支票支付了退货款,并按规定向客户开具了增值税专用发票(红字)。该批商品系甲公司2022年9月20日销售的商品,增值税专用发票上注明售价为25000元,增值税税额为3250元,该批商品成本为18760元。(2)甲公司经营一家酒店,该酒店是甲公司的自有资产。12月甲公司计提与酒店经营直接相关的酒店、客房以及客房内的设备家具等折旧280000元、酒店土地使用权摊销费用36000元。经计算,当月确认房费、餐饮等服务含税收入424000元,全部存入银行。要求:完成甲公司上述业务的会计分录。
甲公司为增值税一般纳税人,销售商品适用的增值税税率为13%,,酒店服务适用的增值税税率为6%。2022年12月,甲公司发生如下业务:(1)12月16日,甲公司收到客户丙退回的全部商品,甲公司于退货当日用支票支付了退货款,并按规定向客户开具了增值税专用发票(红字)。该批商品系甲公司2022年9月20日销售的商品,增值税专用发票上注明售价为25000元,增值税税额为3250元,该批商品成本为18760元。(2)甲公司经营一家酒店,该酒店是甲公司的自有资产。12月甲公司计提与酒店经营直接相关的酒店、客房以及客房内的设备家具等折旧280000元、酒店土地使用权摊销费用36000元。经计算,当月确认房费、餐饮等服务含税收入424000元,全部存入银行。要求:完成甲公司上述业务的会计分录。
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
客户马上要票
你好; 你现在货物都不清楚 ;没法开票出去 哦。 你到时开了也可能涉及虚开发票的。 假如与你实物不一致
你可能不是很懂
你好; 我是 根据经验给你说的; 实际中 不会提前开票的; 就算开票 也得知道会发那些货物出去的。 避免虚开。