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老师,进项上年度已抵扣,本年发生退货开了负数,这要怎么入账,分录应该怎么写呀

2022-01-04 17:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-04 17:39

你好,收到负数进项发票是做购进负数处理 借;应付账款等科目 贷;库存商品等科目 应交税费(进项税额)

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快账用户9452 追问 2022-01-04 17:52

老师,那没有库存怎么办

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齐红老师 解答 2022-01-04 17:56

你好,相当于把之前的购进发票红冲。冲了就有库存了呀

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齐红老师 解答 2022-01-04 17:59

是我说错了,你是采购方。那库存是已经卖出去了吗?

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快账用户9452 追问 2022-01-04 18:01

老师,那本来月初开了这张负数当时没有入账,月底可以入账吗

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齐红老师 解答 2022-01-04 18:01

你好,是在本月范围内,是可以的呢

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快账用户9452 追问 2022-01-04 18:03

对没有库存了,不是月底是年底可以入账吗

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齐红老师 解答 2022-01-04 18:04

负数发票是多久开的呢

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快账用户9452 追问 2022-01-04 18:05

在本年三月份,冲的去年的

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齐红老师 解答 2022-01-04 18:19

没有库存,那你后续那个库存要进吧,因为是去年的事情了。不能负库存

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快账用户9452 追问 2022-01-04 18:20

没有诶,它本来是要注销的,库存已经清了,但又因为某种原因不能注销

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齐红老师 解答 2022-01-04 22:50

那你先负库存处理,到时注销可以盘亏处理

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齐红老师 解答 2022-01-04 22:51

盘亏也不是处理最好的办法,还是要找到问题。库存只能有有正数或0,而不能是负数的 你需要查负数的原因,然后做相应调整分录 然后把正数库存需要按销售处理掉没有余额才可以注销的

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快账用户9452 追问 2022-01-04 22:52

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-01-04 22:53

不客气,祝你一切顺利

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你好,收到负数进项发票是做购进负数处理 借;应付账款等科目 贷;库存商品等科目 应交税费(进项税额)
2022-01-04
借应付账款 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出。
2024-10-21
您好,借:原材料 (负) 贷:应付账款(负) 进项税额转出 (正)
2025-03-14
您好,之前做账的时候您是怎么做的,麻烦发下
2024-10-18
同学,你好 跟原来一样的负数
2024-04-21
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