你好; 你送的视同销售处理 。 借 银行存款或者 应收账款; 销售费用贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 借主营业务成本贷库存商品

老师你好,我们公司跟医院做生意,卖了一批货,还送了一部分货,但是开票的时候医院要求只能开购买的那些产品,送的那部分不能在里面,那我送的那批货应该怎么办呐
老师你好,我公司是生产企业,我们销售出去的产品有时候会有退货,退货分三种情况,一,退回来的产品不用做任何处理还能卖出去,二,退回来的产品要经过返工收拾一下再卖出去,三,退回来的产品直接不能用了,做废品处理,那这三种情况我账上该怎么处理,怎么做分录
老师,我们仓库那边接手过来的时候,仓库有一批医疗物资,但具体数量金额,开始的时候也没统计没盘点,后面我们又购进了大概五百万的货,但这批货也盘点的不是很清楚,现在有些是卖出去的,有些是直接拉过来没入库 直接送出去的,卖出去的部分有自己买的也有原来仓库就有的,这个做账不知道怎么处理,我应该怎么办?
老师 我们是大型酒店,我想问下,我是总账,采购那边购买物资入了库房有送货单和合同,然后各部门到库房领用物品这些物品中有固定资产,总账和采购,库管不在一个屋办公,库管那边正常入库和出库,那我总账这怎么知道库房那来了固定资产需要入账呢?送货的时候时有送货单但没开发票!又该如何做账呢!
老师你好!与医院签订了试剂合同(一个品种),上家是生产厂家一个品种要配套消毒液使用,上家把一个品种本来销售价是704元,分成了主产品499元+配套消毒液205元 合计:704元开发票给我们。但是开给医院的发票和出库单只能体现主产品,不能有配套的消毒液。相当于是赠送。请问这个消毒液一直在库存中无法下账,实际我没得货了已送出。这种情况下我做无票收入申报,借:现金/银行存款,这种本来就收不回来的钱要怎么操作呢?或是借销售费用吗?
老师,如果员工离职了,过年放假的几天,还给不给他算工资呢?
老师,我们1月和2月工资可能下周发放。也就是在这个月内有可能发两个月的工资。比如我们有个员工他这两个月的工资合计是14000,赡养老人每月可扣除1500元,个人部分社保是477.99。那我工资表里面,他的个税怎么计算?是扣除两个5000,还是三个5000?赡养老人是扣除2个1500还是扣除3个1500?这个员工应该缴纳个税是?
老师,无票收入,如果不申报,那就是也不用结转,无票收入对应的成本了,那它账面上的库存,一直都有,怎么解决这个问题?
贸易公司租赁的货场时间是2025年年初,发票开在2026年,并且备注栏有租赁日期,还可以入在2026年做成本费用吗?或者是不备注可以吗?
@董孝彬老师,别的老师别回答。你说联营啥意思?
请问老师,甲单位,2025年12月支付了2026年1月的工资,所以应付职工薪酬 借方21万,都是发的2026年1月的,但是费用需要在2026年1月摊销,于是导致2025年期末应付职工薪酬-工资借方余额,资产负债表应付职工薪酬负数列示了,财审需要调整么。
请问外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品,是否还可以执行简易计税呢
老师,出口汇率按出口月第1个工作日汇率,收汇汇率按什么?
去面试幼儿园会计完整的账务处理模版,跟企业会计有啥不同
外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品,在哪里可以查到不是抗癌药、罕见病药,已经不可以简易计税呢
但是这批货没有开发票出去啊,我们做账可以直接做这批销售货物一起吗?
那这个金额我们入多少呐
你好; 没开票 视同销售 处理 。 结转成本。 看你同期的售价来计算
那我们这批货物就和销售的货物一起做记账凭证吗?原始凭证就用开出的销售货物发票就可以了吗?
你好是的; 一起来做账 结转成本
老师,您的意思是卖了10万,送的东西同期售价是1万,我们做账应该是,借:银行存款11万 贷主营业务收入10892 应交税费…应交增值税118 结转成本 借:主营业务成本 10万 贷:库存商品~A商品 9.5万 库存商品~B商品 0.5万
还是送的一起入在卖出的成本里面,结转成本的时候把他结转出去
你好;借:银行存款10万 销售费用 1万 贷主营业务收入10892 应交税费…应交增值税118 结转成本 借:主营业务成本 10万 贷:库存商品~A商品 9.5万 库存商品~B商品 0.5万
好的,明白了,谢谢
没事的,希望能帮到你