同学你好,以旧设备入股的,要根据双方当时谈的价格,拆卸的费用,这个也是当时谈的是个人出,还是公司来出, 12月的成本,分摊多也得分摊,没办法,只能是备注下,但是还是要分摊到里面去

您好,个人以旧设备作为入股公司股份,旧设备的拆卸费和运费应该下到哪个科目?另外,公司12月成本结转时,12月份只有一种产品生产了(共计20几种产品)制造费用中电费,工资额度都很大,如何结转年末的成本?
您好,个人以旧设备作为入股公司股份,旧设备的拆卸费和运费应该下到哪个科目?另外,公司12月成本结转时,12月份只有一种产品生产了(共计20几种产品)制造费用中电费,工资额度都很大,如何结转年末的成本? 是的,公司出费用。
大华公司2021年11月份发生下列业务 (1)购入甲材料50000元,货款尚未支付,(2)上述材料验收入库; (3)生产车间为生产产品领用甲材料30000元 (4)期末计算应付生产工人的工资20000元,车间管理人员工资10000元,行政管理人员工资10000元; (5)当月提取设备累计折旧10000元(其中,机器设备折旧费和行政部门折旧费各5000元);(6)月末结转制造费用(假设企业只生产一种产品); (7)月末产品全部完工,结转入库产品的实际成本(假设无月初在产品);(8)当月销售产品500件,每件售价120元,货款已收到;(9)结转已售产品实际成本,产品单位生产成本50元。(10)当月以银行存款支付广告费30000元。 要求:根据以上业务编制会计分录,要求使用实务中的会计科目(不考虑增值税)
1.资料:假定某公司只有一个基本生产车间,单步骤大量生产甲、乙两种产品,该公司20××年5月份的有关成本资料如下:产量资料20××年5月单位:件产品名称月初在产品本月投产本月完工产品月末在产品甲产品5070050022.该公司有关费用分配方法说明:(1)甲、乙产品耗用的原材料均系开工时一次投入;(2)甲、乙共同耗用的材料按定额耗用量比例分配;(3)生产工人人工费用按甲、乙产品实际工时比例分配;(4)甲产品按定额比例法将生产费用在完工产品和在产品之间进行分配;乙产品按约当产量法将生产费用在完工产品和在产品之间进行分配,乙产品月末在产品的完工程度3.要求:(1)设置基本生产车间的“制造费用明细账”“甲产品生产成本明细账”和“乙产品生产成本明细账”;(2)编制“材料费用分配汇总表”“人工费用分配汇总表”,编制会计分录,登记有关账簿;(3)编制计提折旧、办公费、水电费耗用的会计分录(假设办公费的对应科目为“银行存款”,水电费的对应科目为“应付账款”),并登记有关账簿;(4)根据“制造费用明细账”编制“制造费用分配表”,编制会计分录,登记有关账簿;
2-、资料:大华公司2020年7月发生如下经济业务:11.2020年7月31日,计提固定资产折旧,其中,生产车间固定资产折旧额为20000元,行政管理部门门固定资产折旧额为15000元。12.2020年7月31日,以生产工人工时为分配标准分配制造费用,将制造费用结转到A、B两种产品的“生产成本"账户。13.2020年7月31日,本月生产的A、B两种产品全部完工,验收入库,结转完工产品成本。(假设没有期初、期末在产品)会计分录怎么写
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
老师,有些外贸出口先收汇再出口,有些外贸先出口再收汇,2种情况哪种做账简单?
老师好,分摊是分摊到当月的(产品有20几种,当月只生产了一种产品,)一个产品,还是按照全年的每个产品都分摊?还是有其他的处理方式
同学你好,分摊是当月的材料领用,当月摊销, 12月份之前的每个月的生产的产品以及所对应的领用材料,是每个月都及时结转到生产成本的,工资和其它的费用也是一一结转的,你现在是当时没有结转吗
以往当月都已经结转了
同学你好,现在先确认下,12月份的领用材料是否都是生产这一款产品的材料成本,人员工资的费用,是有多少属于这个产品的
电费是工业电不用耗损也是15000以上
工资很少部分是产品的直接费用,不生产也要发
同学你好,成本核算的方法每个月核算是一样的,不能因为做的产品少,去改变核算的方法,对于不会随着产品的增加而增加的支出,可以把固定支出的,以后每月单独体现,
好的,谢谢老师!
同学你好,不客气,希望能帮到你,