你好! 小规模按价税合计数申报。

咨询下购销合同印花税是按销售合同和采购合同的含税价的万分之三来缴纳印花税对吧?如果合同金额写明是价税分离的是否也是按含税价来缴纳
老师好,印花税 按购销合同万分之三 计税基础是 不含税收入 还是 不含税收入加上采购金额合计
请问老师,印花税,购销合同税,是按发票的价税合计数的万三申报,还是按发票销售额为基础万三纳税。小规模纳税人
小微企业季度销售额在十万以内,今天申报印花税,按照合同金额的万分之三缴纳印花税还是免印花税呢?
老师,请问一下销售被子,劳保用品的。没有跟对方签订合同。那么这个是按照购销合同去缴纳印花税的吧?万分之三。那这个情况是按照开票金额不含税金额缴纳,还是价税合计缴纳印花税吖?
跨月发票冲红时,怎样查询对方没有抵扣认证发票?
国家企业信用信息里面在哪里查股东人数
老师,您好,我公司是工业制造业,购进一批变速器盖,一部分进入原材料,一部分进去研发支出,我想知道,研发支出这一部分的整体地账务处理怎么处理呢
老师,你好我们是去年九月份出口的一单,然后现在要等实地核查,一年是到第二年4月一定要申报退税吗?如果我们在4月份之前没申报的话,后面还能申报退税吗?
老师,个税申报的时候 工资薪金和去年一次奖金收入都申报,第二年汇算清缴的时候合并申报金额吗
现金流量怎么编啊?老师
老师新年好,请教一下,我们是独资企业,现在汇算清缴,之前虚暂估入账成本15万,现在汇算清缴把它调增15万,分录:借:原材料 15万 贷:应付账款-某某公司15万,请问老师汇算清缴调增15万,怎么把这个分录冲掉呀?急急
老师,我司是劳务派遣公司。给某学校提供劳务派遣,呃46人,但是我司的盈利只有11000。现税务局查到我司没有按实际人数申报个税,不允许我司扣除增值税和企业所得税。我司和税务局沟通,重新更改以前年度个税申报表,税务局同意更改。但新的问题出现了。这样我司又要交残保金。但是我司挣才挣了11000,他要补两个人的残保金,大概得补相差不多3万块钱吧。请问我司现在该怎么办?
开差额发票,发票后面要附上工资表吗?
申报年报企业所得税的时候自己出来了,调增金额433.2,利润总额和利润表的金额一致,纳税调整后所得额和利润额不一致了。不用管它吧
分不分专票,普票?
不用分专票普票的。
专普票都加在一起报?
是的,你是开出去的专票对吧?购销合同其实是按合同金额报税,你都没签合同吗?
票开了,钱也收到了,有些合同客户一直没寄回来。影响大吗?
这个影响还是不大的。