同学你好,这个首先还是要具体情况具体分析,如果你们公司小微企业,所得税率在优惠范围之内。对于你们公司来说肯定是开6个点的服务费发票更好,首先既然是销售折让那你的红字进项发票肯定是13个点,开出去的是6个点,肯定是开6个点出去比较划算,至于所得税的话收入增加,成本没减少,影响不是很大。

我公司(小规模纳税人)是甲网站授权代理商,合作模式是我公司按其指定价格售卖网站产品套餐,按月销售总额给我们返佣金,我们开佣金发发票给其网站,客户打款给我们,我们给其在后台开通套餐,然后开票给客户,我们和甲网站的合同模式是FD模式,客户可以直接在自已后台开发票,等于是甲网站直接开票给客户,我们代收款,但在售卖套餐中我们加了价,我们给客户开票,就没要他们在后台自已开票了,我举个例子,如一个套餐,规定售价是4000元,但们卖了4200元,就没告诉客户可以其后台开票,我们直接开4200元发票开客户,但我们还要充值4000元到其后台购买产品套餐,怎么进行会计处理呢? 我是这样做会计分录的, 借:应收帐款 XX客户 4200 贷:应付帐款 甲网站 4000 贷;应交税费-应交增值税(销项税额)41.58 主营业务收入 158.42 我们向客户开4200元(含税)发票,甲网站不开票给我们,这样的会计处理对吗
我公司(小规模纳税人)是甲网站授权代理商,合作模式是我公司按其指定价格售卖网站产品套餐,按月销售总额给我们返佣金,我们开佣金发发票给其网站,客户打款给我们,我们给其在后台开通套餐,然后开票给客户,我们和甲网站的合同模式是FD模式,客户可以直接在自已后台开发票,等于是甲网站直接开票给客户,我们代收款,但在售卖套餐中我们加了价,我们给客户开票,就没要他们在后台自已开票了,我举个例子,如一个套餐,规定售价是4000元,但们卖了4200元,就没告诉客户可以其后台开票,我们直接开4200元发票开客户,但我们还要充值4000元到其后台购买产品套餐,怎么进行会计处理呢? 我是这样做会计分录的, 借:应收帐款 XX客户 4200 贷:应付帐款 甲网站 4000 贷;应交税费-应交增值税(销项税额)41.58 主营业务收入 158.42 我们向客户开4200元(含税)发票,甲网站不开票给我们,这样的会计处理对吗 我们在网站充值,甲网站不开发票给我们
如果客户要给我含税金额一万元的费用核销,两种方案:一是我们给客户开一万元6个点的服务费发票,二是客户以销售折让形式退给我们,我们给客户开销售折让的红字信息表,客户开负数发票,两种方案,哪一种对我们公司的增值税和企业所得税合理避税更有利?
甲商场为增值税一般纳税人,为扩大销售准备在2022年5月开展一次促销活动,有以下两种方案可供选择:方案一:给予客户20%的价格折扣优惠。此方案下预计甲商场可以实现市价1000万元商品的销售,促销费用为60万元。方案二:“买一赠一”优惠模式。即甲商场在是实现销售市价1000万元商品的同时,另外再赠送200万元的商品给客户,此赠送商品不给客户开发票(本地税务机关认为此赠送的商品由于没开发票,要视同销售征收增值税),此方案促销费用为70万元。假设甲商场商品采购成本占商品市价的60%,购进的商品均取得了增值税专用发票。求增值税,附加税,所得税,税后利润,销售净利率是否有更优方案,简要分析
甲商场为增值税一般纳税人,为扩大销售准备在2022年5月开展一次促销活动,有以下两种方案可供选择:方案一:给予客户20%的价格折扣优惠。此方案下预计甲商场可以实现市价1000万元商品的销售,促销费用为60万元。方案二:“买一赠一”优惠模式。即甲商场在是实现销售市价1000万元商品的同时,另外再赠送200万元的商品给客户,此赠送商品不给客户开发票(本地税务机关认为此赠送的商品由于没开发票,要视同销售征收增值税),此方案促销费用为70万元。假设甲商场商品采购成本占商品市价的60%,购进的商品均取得了增值税专用发票。求增值税,附加税,所得税,税后利润,销售净利率是否有更优方案,简要分析
老师好,我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
老师,公司租地种,收到出租方打过来的粮食差价补贴如何入账?可以直接冲减租地的成本吗?
公司个税一直报的是零申报,现在筹建有了技术费,工资什么时候就不能做零申报了