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我当月收到销售折让红字发票,做账务处理:借库存商品红字,贷应交税费进项税额转出篮字,贷应付账款红字。那么我在交税的时候,是实际销售税额+进项转出-进项税额。那么我的购进成本应该是进项金额-库存商品红字金额,也就是我的购进成本了 还是说不需要减红字金额

2022-01-04 22:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-04 23:47

您好,您把两个分录合并在一起就清楚了

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快账用户6405 追问 2022-01-05 05:59

就是不清楚才问呢

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快账用户6405 追问 2022-01-05 06:01

你这回答和没回一样

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齐红老师 解答 2022-01-05 06:32

您好,是需要减去红字部分

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快账用户6405 追问 2022-01-05 08:05

我是1月进的货,2月卖掉了,2月才收到的红字发票,那在2月卖出商品里面平摊减红字金额吗

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齐红老师 解答 2022-01-05 08:21

您好,那您是调整1月入库金额和2月结转成本金额

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快账用户6405 追问 2022-01-05 08:24

怎么调整

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齐红老师 解答 2022-01-05 08:25

您好,红字冲回对应1月入账存货和2月结转成本金额,按包含红字部分金额重新做账

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快账用户6405 追问 2022-01-05 08:27

直接在记账凭证上冲减吗,借主营业务成本红字,贷库存商品红字

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齐红老师 解答 2022-01-05 08:27

您好,是先红字冲回错误金额,再写正确的

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您好,您把两个分录合并在一起就清楚了
2022-01-04
同学你好 你贷进项转出
2022-02-24
你好!不是,是借福利 贷进项转出。
2021-01-22
你好,对的是的,六月份结转了成本,不影响你的成本的情况下,可以不用再做了。
2021-08-20
您好,这个是不需要进项转出的
2022-09-02
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