同学你好,预收账款一般不需要先计提税费的,借银行存款,贷预收账款。
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
买的瑞祥卡开的现代服务类场地费,策划费,交通费,餐费这些发票,可以做账做费用吗?
计算留存收益增加额今年的留存收益减去年的留存收益吗
求几个字母的值,怎么解?主要后面几个名词不知道什么意思,怎么求
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
晚上好老师,请问一般纳税人跟小规模的预收款都是这样的会计分录吗?
预收工程款也是借银行存款,贷预收账款这样吗?
你好,一般纳税人小规模纳税人预收款项是有区别的。
如果是一般纳税人,因为有进项税的抵扣,所以需要设应交税费,销项税,还有应交税费进项税。
如果是小规模纳税人,因为进项是不可以抵扣的,所以是不设应交税费销项税这个科目的,如果有要缴纳的税费是直接进行计提的的,用应交税费应交增值税。
预收工程款下,这个要看实际情况,如果是异地经营的话,是要预缴的。
老师一般纳税人与小规模纳税人的区别是?请给出一般纳税人与小规模纳税人的会计分录
如果是一般纳税人,因为有进项税的抵扣,所以需要设应交税费,销项税,还有应交税费进项税。老师进项税不是我有进项的时候做的应交税费进项税吗?跟我预收款会计科目有啥关系吗?
同学, 是这样的。如果是一般纳税人,因为有进项税的抵扣,所以需要设应交税费,销项税,还有应交税费进项税。 如果是小规模纳税人是不用设应交税费-进项税的 ,也不用设应交税费 -销项税。 分录是这样的。 小规模纳税人 借银行存款,贷 预收账款 一般纳税人 借 银行存款 贷 预收账款 贷 应交税费-应交增值税-销项税