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12月外购商品赠送给客户发票要到次年到可以在12月确认为业务招待费吗应该如何做账

2022-01-04 23:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-04 23:26

您好,学员,可以,正常做帐就可以。

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快账用户te2k 追问 2022-01-04 23:34

应该怎么做账呢

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齐红老师 解答 2022-01-04 23:42

企业对外购商品进行入库时,所做会计分录:   借:库存商品    应交税费—应交增值税(进项税额)    贷:银行存款   2、企业赠送外购的商品时,所做会计分录:   借:管理费用—业务招待费    贷:应交税费—应交增值税(进项税转出)    库存商品

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快账用户te2k 追问 2022-01-04 23:44

发票未到也可以这么处理吗

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齐红老师 解答 2022-01-04 23:47

可以,只要是实际发生的该怎么做账就怎么做帐,票来之后贴到后面即可。

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快账用户te2k 追问 2022-01-04 23:49

票是一月开出一月才可抵税也是需要做销项税和进项税么

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齐红老师 解答 2022-01-05 00:14

如果次月开来的是专票,12月份做账时先不做进项税,等票来了再做一进项税额抵扣。如果现在能确定次月开的是普票,可以做一笔分录,借:业务招待费,贷:银行存款。

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快账用户te2k 追问 2022-01-05 00:16

确认是专票,那十二月应该怎么做呢

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齐红老师 解答 2022-01-05 08:36

企业对外购商品进行入库时,所做会计分录:   借:库存商品    贷:银行存款   2、企业赠送外购的商品时,所做会计分录:   借:管理费用—业务招待费    贷:应交税费—应交增值税(销项税额)    库存商品 3.来票时分录 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款

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