您好,学员,可以,正常做帐就可以。

我是小规模,十一月的入一个固定资产,应该怎么做啊,101112月发生的不应该都做在十二月份吗,那我十一月份入固定资产
老师 请问什么是木材反向收购?
司机安全臂章可以计入成本里安全经费吗?
老师,工资表应发工资是15000,实发工资是14571.24,有个员工上个月10号报道上了20天班,基本工资6千,工资实发5517.24,计提工资和实发工资有出入,请问应该挂什么科目
公司销售名下车辆(未抵扣进项税),申报增值税时填在哪个表里的哪一栏?
老师早上好!老师股东从公司借的钱年底没还,新的增值税法要上增值税不
老师好,请问薇甘菊应急除治项目合同,开具增值税普通发票,项目名称要怎样选择?
老师,24年的发票25年11月底前,还可以报销吗?
上个月的发票需要冲销应该在电子税务局上怎么操作
房屋租赁,未开票,,未收款,根据合同付款时间确认收入,会计分录?(是跨年的那种,一次性收取)
应该怎么做账呢
企业对外购商品进行入库时,所做会计分录: 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2、企业赠送外购的商品时,所做会计分录: 借:管理费用—业务招待费 贷:应交税费—应交增值税(进项税转出) 库存商品
发票未到也可以这么处理吗
可以,只要是实际发生的该怎么做账就怎么做帐,票来之后贴到后面即可。
票是一月开出一月才可抵税也是需要做销项税和进项税么
如果次月开来的是专票,12月份做账时先不做进项税,等票来了再做一进项税额抵扣。如果现在能确定次月开的是普票,可以做一笔分录,借:业务招待费,贷:银行存款。
确认是专票,那十二月应该怎么做呢
企业对外购商品进行入库时,所做会计分录: 借:库存商品 贷:银行存款 2、企业赠送外购的商品时,所做会计分录: 借:管理费用—业务招待费 贷:应交税费—应交增值税(销项税额) 库存商品 3.来票时分录 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款