同学,你好
不建议的,跨年了

#提问,老师我们报销发票年底的是在12月25日前报销,那12月25日之后发生的可以报到23年元月份的吧?
老师好,预付了23年11-24年11的房租,24年开始做无票摊销,摊销期限可不可以24年1-24年12月,反正不用税前扣除了
费用发票24年11月开的,25年还可以用吗
老师,24年费用,可以在25年1月份之前报销完吗?
老师好,24年12月的发票,到25年1月报销到底有没有问题
团体意外险公司承担120元、个人承担288元,进项发票,且个人承担部分在本月工资中扣回”怎么入账,分录怎么写呢
问一下,我们的开发商在22年12月给我们公司开了一张房款的发票500多万,单价10423元,当时活干完了,但是没有过户,现在开发商说是把这样发票冲红,重新给我们开两张发票,一张是单价8000多的房款,还有一张是单价2000多的装修款,这样是否可以让对方开,当时开的发票税额已经勾选认证,对我们是否合适
建筑服务 劳务费 现在开发票有最新规定了吗 不能这样开了吗
室内装饰装修新的开票大类中应该选哪个
被统计局抽查质量 核查2026年1-3月产值营收,2025年年报营收利润及战新。。需提发票及开票明细通过开票系统导出,我这里面有房租和对房租客户的电费。需要剔除出来吗
老师企业所得税汇算清缴要申请退100多元,税务那边说要修改报表,是修改哪个报表呢?
公司之前收到一笔300万的拆迁补偿金,目前资产负责表长期应付款挂账300万。这样合适吗?后面怎样走账
工程款53万。材料费33万带10点税。我们还需缴纳多少税费
清理账户,现在资产负债表的未分配利润-80万,留抵5万,现在把其他应收款转收入,还有其他应付款和应付账款转营业外收入合计100万,我想问下未分配利润是负数,所得数还用交吗
老师你好,同一个公司,1.资产负债表里往来款项是负数需要重分类,需要调自己的账吗?如果不需要调账,具体怎么操作麻烦老师详细解答一下,2.资产合计本年期初数与上年年末数不相等,利润分配和未分配利润本年期初与上年年末数不相等,这些问题我先从那入手?麻烦老师了
老师 一般夸年几个月,发票就不能报销了
同学,你好
一般除了合理原因,跨年发票不建议使用
员工之前的一些差旅费 住宿费发票 忘记报销了 这种能跨年报销吗?
同学,你好
不建议的
老师,还有个问题,年底了 公司利润比较大,老板意思是给员工多提点奖金和年中间,然后如实发放,再返回给老板,公司承担个税,这样可以吗?
同学,你好
是可以的
好的 谢谢老师
不客气,祝工作顺利