你好 您是不是小规模季度收入小于45万

本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额79207.92的2%,请确认填写是否正确。
本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额176924.94的2%,请确认填写是否正确。
本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额115754.55的2%,请确认填写是否正确。
本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额201598.42的2%,请确认填写是否正确。
本期填写的适用3-1政策的本期发生额小于开具的1%征收率真实本期填写的适用3-1政策的本期发生额小于开具的1%征收率增值税发票不含税金额3553额三本期填写的适用3-1政策的本期发生额小于开具的1%征收率增值税发票不含税金额35536.63的2%请确认填写是否正确
老师,新增值税发下,销售机器设备,负责安装,安装费在合同里单独列示了,那开安装费发票,税收编码应该怎么选,我销售的是农业机械,安装费可以大类开农业机械*安装费吗
复审的时候高新收入是占近一年总收入,还是近三年的总收入的比例不低于60%呢,出口免税和营业外收入算进去吗?
这家企业是车辆维修企业,那客户来修车,但是交费的收车。然后呢,给客户在食堂吃,提供免费的用餐。那这种自己食堂的饭,给客户吃。做饭给客户吃,那这个购买的食材可以开专票抵扣进项税吗?需要视同销售吗
老师,请问个人独资企业注销之前的清算报告的模版有吗?税务局要近三年的
老师 我们是出口企业 营业执照写的货物出口 技术出口 现在要出口润滑油用改营业执照吗
公司1一2月卖牛皮,1月有20多笔,2月21笔,可以按月汇总开发票吗?从养殖厂购买再卖,税率多少?
公司上班老板需要放身份证复印件和我的会计资格证存档备查,会计证能放吗?放了是不是要承担风险啊
温雅老师,我公司将委托加工(受托方提供原材料)收回的产品发给员工作为员工福利,会计上记为管理费用-福利费(这需要什么原始凭证?),会计上不用视同销售,在增值税上也不视同销售,但在企业所得税上视同销售是吗?企业所得税上视同销售年度企业所得税汇算清缴就要调整是吗?具体怎么调整呢?
老师,我们出口报关单上的收货人和销售合同上的收货人不一样,报关单上的收款人是汇款人,这样对出口退税有影响吗
收购黄牛(卖黄牛肉)的杀牛运输费,人工费计入销售费用/其他可以吗?
如果是的话 可以参考我们税局这边客服发的 享受疫情减按1%征收未达起征点时,报表填写如下:1、附列资料表:不涉及差额征收业务,本表先空保存,涉及再单独讨论 2、减免表:不涉及开专票时,本表也空保存;3、主表:您先将当期征收率3%和1%的非专票的不含税销售额填写到10栏/11栏(如果是专票,填写到第1栏和2栏哦);再看19/20栏、或19/21栏的免税额:若是货劳业务,第1列按3%自动生成,无需修改(也无需调账);若是应税服务业务,第2列需手工填写(按原征收率3%或5%计算填写,不是按1%); 如果是专票,还需将减免2%部分填写到主表18栏,同时填写减免表(如开了3%专票,不能享受减按1%)。4、最终税额体现在24栏,要核对正确哦~
是个体户只开具一个点的普票,销售额填在第11行,减免表未填数据,申报后对比不通过,请问一下是什么原因呢
你好 给下截图 我看下 还有开票盘那做上报汇总了吗
税控盘己上报汇总了
你好 不知您是定期定额户吗 冒昧问下 您是哪个省份 我查询下 是否和我们省不一样 要求写附表
湖北省, 不是定期定额的哦,上年季度也是这样申报的票比没有异常
好的 我这边查询下 看下湖北的要求
好的,谢谢您 稍后请您回复一下哦 幸苦了
客气 这边和税务确认好和您联系
你好 这边得到答复如果是其他没有问题 可以忽略申报
你好 这边得到答复如果是其他没有问题 可以忽略直接申报
好的,谢谢您
客气 希望对您有所帮助