你好 您是不是小规模季度收入小于45万

本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额79207.92的2%,请确认填写是否正确。
本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额176924.94的2%,请确认填写是否正确。
本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额115754.55的2%,请确认填写是否正确。
本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额201598.42的2%,请确认填写是否正确。
本期填写的适用3-1政策的本期发生额小于开具的1%征收率真实本期填写的适用3-1政策的本期发生额小于开具的1%征收率增值税发票不含税金额3553额三本期填写的适用3-1政策的本期发生额小于开具的1%征收率增值税发票不含税金额35536.63的2%请确认填写是否正确
如果两家公司付ab合并入一家公司c,对方发了一个并账协议过来要我们盖章,这个方式是否合理?
老师好!我公司是做餐饮连锁的,有总公司和分公司名下各一家粉店,现在要开第三家店,请问可以在分公司名下注册这第三家店吗
@朴老师,我们去年的费用多记了10000元,今年发现了,请具体描述一下常规的对应的账务处理及汇算清缴调整方式 然后再描述一下如果是多记了10元的金额小的怎么账务处理及汇算调整方式调整方式,
请问下老师,我们公司一般纳税人,开票劳务派遣,6%普票,差额征税。这个增值税申报表怎么填
你好老师补缴25年企业所得税科目怎么写:是不是:借:所得税费用,贷:应交所得税
我们有一笔差旅费发票是3000元,结果做了7000元,这样导致2025年的费用增加了,2025年的账已结结束了,请问我现在应该如何处理?是直接在今年做一笔 借方 管理费用 负数4000 贷方 其他应付款-4000,汇算清缴调增,,像这种金额不大的请具体写一下账务处理及方式
提示承兑啥意思?不懂
郭老师,银行存款余额不能低于哪个比例30%左右,有风险
请问老师,每个月工资17600,每个月6500是不需要交税的,一年下来怎么计算个人所得税
建筑地自动核定了个税,认定期在2月,现在三月需要报2月的个税是吗,现在3月报完之后反馈完,四月还需要报3月的个税吗
如果是的话 可以参考我们税局这边客服发的 享受疫情减按1%征收未达起征点时,报表填写如下:1、附列资料表:不涉及差额征收业务,本表先空保存,涉及再单独讨论 2、减免表:不涉及开专票时,本表也空保存;3、主表:您先将当期征收率3%和1%的非专票的不含税销售额填写到10栏/11栏(如果是专票,填写到第1栏和2栏哦);再看19/20栏、或19/21栏的免税额:若是货劳业务,第1列按3%自动生成,无需修改(也无需调账);若是应税服务业务,第2列需手工填写(按原征收率3%或5%计算填写,不是按1%); 如果是专票,还需将减免2%部分填写到主表18栏,同时填写减免表(如开了3%专票,不能享受减按1%)。4、最终税额体现在24栏,要核对正确哦~
是个体户只开具一个点的普票,销售额填在第11行,减免表未填数据,申报后对比不通过,请问一下是什么原因呢
你好 给下截图 我看下 还有开票盘那做上报汇总了吗
税控盘己上报汇总了
你好 不知您是定期定额户吗 冒昧问下 您是哪个省份 我查询下 是否和我们省不一样 要求写附表
湖北省, 不是定期定额的哦,上年季度也是这样申报的票比没有异常
好的 我这边查询下 看下湖北的要求
好的,谢谢您 稍后请您回复一下哦 幸苦了
客气 这边和税务确认好和您联系
你好 这边得到答复如果是其他没有问题 可以忽略申报
你好 这边得到答复如果是其他没有问题 可以忽略直接申报
好的,谢谢您
客气 希望对您有所帮助