你好不需要交税的,忽略这个提示就行。

本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额79207.92的2%,请确认填写是否正确。
本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额176924.94的2%,请确认填写是否正确。
本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额115754.55的2%,请确认填写是否正确。
本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额201598.42的2%,请确认填写是否正确。
本期填写的适用3-1政策的本期发生额小于开具的1%征收率真实本期填写的适用3-1政策的本期发生额小于开具的1%征收率增值税发票不含税金额3553额三本期填写的适用3-1政策的本期发生额小于开具的1%征收率增值税发票不含税金额35536.63的2%请确认填写是否正确
财务面试,有哪些可以比较重要的问题,可以反问回去,以做判断可不可以去这家公司?
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
老师我们这边给我们的 加工商提前开具100万发票,如果这个业务后续没有做,是不是就是虚开发票
纺织品加工零售业,税负率是多少(企业所得税) 布+人工裁剪等
企业所得税汇算清缴报告从哪里查,就是那个年度申报表A么
法人不是股东可以借款给公司吗?
余额表应收账款期末借方余额为负数表示什么?
老师,怎样把把自己设置成企业在电子税务局的办税员?
老师,去年的电费25年12月份才一起开的。开票金额电业局是按照实际发生的开了2万6。 但是做账实际做的是2万,我把发票附上就行不用管他
我们有开专票的
你好,合计销售额一共是多少?
合计21万,其中专票7万
你好,专票的,在第一栏和第二栏里面填写普通发票的,在第十栏里面填写 减免的,如果你的专票开的是1%的,只填写专票减免的2%就可以的。
不对哦还是不通过
忽略提示就可以的,减免的2%,普通发票的不用填写减免。
专票有部分是3%
你好,那专票有没有1%的?如果没有的话,减免明细表和主表应纳税,减征额不用填写。
3%和1%的专票都开了
那减免的税额只填写1%的专票乘以2%就可以的。
还是一样的啊
麻烦帮我看一下
专票1%的不含税的销售额是多少?
减免明细表你填写的不对。
专丨%的不含税57262.42
57262.42乘以2%,这个填写的主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额里面。
还是没有用哦
你的减免明细表本期发生额填写错了。
填这个吗我也试了也不对
是的是的 57262.42乘以2%,这个填写的主表应纳税减征额 一个都不改 主表里面的怎么不修改一下呢?