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本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额115754.55的2%,请确认填写是否正确。

2022-04-19 09:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-19 09:09

你好不需要交税的,忽略这个提示就行。

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快账用户5071 追问 2022-04-19 09:10

我们有开专票的

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齐红老师 解答 2022-04-19 09:12

你好,合计销售额一共是多少?

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快账用户5071 追问 2022-04-19 09:15

合计21万,其中专票7万

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齐红老师 解答 2022-04-19 09:17

你好,专票的,在第一栏和第二栏里面填写普通发票的,在第十栏里面填写 减免的,如果你的专票开的是1%的,只填写专票减免的2%就可以的。

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快账用户5071 追问 2022-04-19 09:31

不对哦还是不通过

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齐红老师 解答 2022-04-19 09:35

忽略提示就可以的,减免的2%,普通发票的不用填写减免。

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快账用户5071 追问 2022-04-19 09:50

专票有部分是3%

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齐红老师 解答 2022-04-19 09:52

你好,那专票有没有1%的?如果没有的话,减免明细表和主表应纳税,减征额不用填写。

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快账用户5071 追问 2022-04-19 09:53

3%和1%的专票都开了

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齐红老师 解答 2022-04-19 09:58

那减免的税额只填写1%的专票乘以2%就可以的。

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快账用户5071 追问 2022-04-19 10:05

还是一样的啊

还是一样的啊
还是一样的啊
还是一样的啊
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快账用户5071 追问 2022-04-19 10:06

麻烦帮我看一下

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齐红老师 解答 2022-04-19 10:07

专票1%的不含税的销售额是多少?

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齐红老师 解答 2022-04-19 10:07

减免明细表你填写的不对。

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快账用户5071 追问 2022-04-19 10:09

专丨%的不含税57262.42

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齐红老师 解答 2022-04-19 10:12

57262.42乘以2%,这个填写的主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额里面。

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快账用户5071 追问 2022-04-19 10:20

还是没有用哦

还是没有用哦
还是没有用哦
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齐红老师 解答 2022-04-19 10:20

你的减免明细表本期发生额填写错了。

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快账用户5071 追问 2022-04-19 10:21

填这个吗我也试了也不对

填这个吗我也试了也不对
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齐红老师 解答 2022-04-19 10:24

是的是的 57262.42乘以2%,这个填写的主表应纳税减征额 一个都不改 主表里面的怎么不修改一下呢?

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你好不需要交税的,忽略这个提示就行。
2022-04-19
您好,同学,填写的没问题
2023-04-09
是的减免税的金额就是:增值税发票不含税金额287124.28*2%
2023-10-08
同学你好 你填写的不含税收入对吗 减免的百分之二是不含税收入乘以2%
2023-04-04
同学你好,把你填的,发出来看看
2022-01-14
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