你好分录可以在12月季报前补到12月做

小规模纳税人,9月份有一笔销售收入未达15万减免增值税3千多元,10月季报的时候报表向税务局报送的仍然是应交税费3千多。9月份的账未做减免增值税的分录,这笔分录可以在12月季报前补到12月做吗?
请问,小规模纳税人,按季度申报增值税,做账的时候按1%价税分离确认的收入,季度未超过45万,那减免的税额要什么时候做账?4月份申报后做账还是1到3月确认收入的时候一起做了?
老师,这个新政策怎么理解,小规模还是按3%开具普票吗?季度超过30万的,就在申报的时候填附表减按1%那种?像前年一样?? 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。
小规模纳税人季度不超过30万免增值税,减免的账务处理是借:应交税费-应交增值税 贷:营业外支出/其他收益 对吗? 这个减免的会计分录应该在什么时候做?下月申报增值税的时候?还是什么时候?
老师,我们之前第一季度是小规模,又刚好又同月变更为一般纳税人,在申报的时候有一笔收入直接按3%纳税,6月份税局说那笔收入增值税可以减按1%政策缴纳,现在退的是那2%的增值税及附加,这个怎么做啊
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