咨询
Q

例如应发工资1000 实发800 计提工资,发放工资的分录,结转劳务成本金额是写多少啊

2022-01-05 10:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-05 10:16

你好 ;  你们这个是雇员的工资    你扣除了 什么 200元费用 吗?  

头像
快账用户1884 追问 2022-01-05 10:17

换一个问法,结转工资成本时金额按实际发放结转,还是应发

头像
快账用户1884 追问 2022-01-05 10:18

我们是劳务公司,员工的工资是劳务派遣工资,费用是比如扣除一些餐费之类的

头像
齐红老师 解答 2022-01-05 10:21

 你好;结转成本是按应发工资。  应发工资去做成本费用去的  

头像
快账用户1884 追问 2022-01-05 10:22

那申报个税按实发,这样是不是对不上金额

头像
齐红老师 解答 2022-01-05 10:25

 你好; 个税按应发工资去报  

头像
快账用户1884 追问 2022-01-05 16:55

借应付职工薪酬 贷银行存款 其他应付款 结转时主营业务成本 贷应付职工薪酬 那其他应付款账户不平啊 怎么处理

头像
齐红老师 解答 2022-01-05 16:56

 你好 ;   其他应付款 你这个做的是什么 业务的   

头像
快账用户1884 追问 2022-01-05 16:57

应发实发的差额部分啊

头像
快账用户1884 追问 2022-01-05 16:58

不然这个差额放什么科目

头像
齐红老师 解答 2022-01-05 17:09

你好; 我是说 你这个其他应付款是做的什么业务的 账  ; 

头像
快账用户1884 追问 2022-01-05 17:10

你先回答,应发实发的差额计入什么科目,

头像
齐红老师 解答 2022-01-05 17:20

 你好;   差额也是看  什么    业务产生的 。   你都不说业务内容;我没法判断计入什么科目  ;比如你上面说的    工资比如是100  。  实发 80  。 扣除了费用   员工更需要承担的   20 。 那么你 一开始 做借其他应收款20  贷  银行存款 ;    扣除 :借应付职工薪酬 -工资100贷  银行存款  80  其他应收款 20 。   不知道你为什么去做其他应付款 

头像
快账用户1884 追问 2022-01-05 17:21

那这个其他应收放这里,也不平啊,怎么弄平

头像
齐红老师 解答 2022-01-05 17:26

 你好;    其他应收款 怎么不平了。 你看看我做的;      发生费用你挂其他应收款借方。      你工资扣除 做贷方 做了20     借贷方 其他应收款 20 都平了。  你仔细看看我写的分录 。这个思路  

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好 ;  你们这个是雇员的工资    你扣除了 什么 200元费用 吗?  
2022-01-05
您好,
借:应付职工28200
贷:银行存款28200
然后应付职工挂800
2025-10-27
您好,应发和实发的差额部分以后不补发的话,按实发数算
2023-08-17
你好,学员 借管理费用-工资8000 贷应付职工薪酬8000
2022-03-06
你好,少计提了,就需要补做计提处理。 如果补计提的时候是计入 工程施工,那就需要结转到 主营业务成本的
2024-03-04
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×