你好 ; 你们这个是雇员的工资 你扣除了 什么 200元费用 吗?

例如应发工资1000 实发800 计提工资,发放工资的分录,结转劳务成本金额是写多少啊
老师 我想请教下计提工资和发放工资的分录 比如本月应该发放的工资总额是8000元 ,扣除个人承担的社保400元 实际应该发放的工资是7600元 本月计提工资的会计分录应该怎么写呢,下个月发放的时候 会计分录又应该怎么写呢
上个月工资计提少了,没有实际发放的多,这个月多出的金额分录怎么写?
老师,月初算好上个月工资,15号发放,请问算好工资的时候,如何计提这个工资。分录怎么做。有应发工资,实发工资,扣个人社保,个税。 这些分录怎么写啊。 然后15号那天实际发放,如何写?
老师请问劳务公司转到农民工工资账户的工资款是23万元,实际发放没那么多,那工资表计提数是按转款金额计提对不对?还有计提了工资,没发放的工资额是按应发数算还是实发数算?
老师您好,我公司实际主营收入已经大半年为0,靠租赁公司房产收入支撑,但是我们经营范围没有房屋租赁业务,可以找个有资质的外包公司把这个业务外包出去吗?我公司按实收租金纳税,房土税也照交,我公司会有什么行政及税务风险吗?
老师,我成立了一家会计公司,但是在本地实在招不到一名有经验的合规账会计,可以给我个思路吗?或者帮我推荐一个合适的
老师好,往年的投资款没有记到实收资本里面,现在调账要注意什么
资产两年累计超过五千万怎么操作账务
老师,有没有了解燃气公司的呢,
老师您好,我想问一下分公司和母公司两个的增值税是要分开核算吗?企业所得税是不是要合并核算?
老师,企业所得税纳税调增或者调减是每个季度申报企业所得税的时候就要弄吗?还是在年度汇算清缴的时候把没有发票的数据进行调增?
我司是一般纳税人,从事建筑行业,现有900万的款要收,请问是开3%的劳务票划算还是开9%的建筑安装服务划算?(劳务无资质,且进项票紧张)
老师现在做账都不是纸质的了。电子发票需要打印出来吗?还是存成电子版。还有我们采购的一些东西都是在群里面采购。只有聊天记录。这些东西可怎么做成原始凭证呢?发出的时候也是从工厂直接发到门店的。我们这些原始凭证该怎么保存?从微信截屏吗?还是怎么办?
你好老师,我有初级会计证干出纳5年多了,收付凭证都是我做,看见一个生产企业招聘会计,我兼职做过个体餐饮的会计,工资申报,报所得税,我能干会计吗
换一个问法,结转工资成本时金额按实际发放结转,还是应发
我们是劳务公司,员工的工资是劳务派遣工资,费用是比如扣除一些餐费之类的
你好;结转成本是按应发工资。 应发工资去做成本费用去的
那申报个税按实发,这样是不是对不上金额
你好; 个税按应发工资去报
借应付职工薪酬 贷银行存款 其他应付款 结转时主营业务成本 贷应付职工薪酬 那其他应付款账户不平啊 怎么处理
你好 ; 其他应付款 你这个做的是什么 业务的
应发实发的差额部分啊
不然这个差额放什么科目
你好; 我是说 你这个其他应付款是做的什么业务的 账 ;
你先回答,应发实发的差额计入什么科目,
你好; 差额也是看 什么 业务产生的 。 你都不说业务内容;我没法判断计入什么科目 ;比如你上面说的 工资比如是100 。 实发 80 。 扣除了费用 员工更需要承担的 20 。 那么你 一开始 做借其他应收款20 贷 银行存款 ; 扣除 :借应付职工薪酬 -工资100贷 银行存款 80 其他应收款 20 。 不知道你为什么去做其他应付款
那这个其他应收放这里,也不平啊,怎么弄平
你好; 其他应收款 怎么不平了。 你看看我做的; 发生费用你挂其他应收款借方。 你工资扣除 做贷方 做了20 借贷方 其他应收款 20 都平了。 你仔细看看我写的分录 。这个思路