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2021年12月办理的加计抵减,现在我要抵扣以前月份没有扣除的加计抵减,现在在最后一个月可以一起抵扣吗?

2022-01-05 11:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-05 11:21

可以的,没问题的哈

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快账用户8836 追问 2022-01-05 11:31

那怎样填写以前和本月加计抵减的数据

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齐红老师 解答 2022-01-05 11:39

需注意主表第19行“应纳税额”等于主表第11行-主表第18行-《附列资料(四)》第6行本期实际抵减额。

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快账用户8836 追问 2022-01-05 11:44

本期销项税11万,进项税7万,加计抵减全年是5万,请问这个5万我填在哪里?

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齐红老师 解答 2022-01-05 11:48

申报表《附列资料(四)》第6行本期实际抵减额。

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快账用户8836 追问 2022-01-05 11:49

填写后显示

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快账用户8836 追问 2022-01-05 11:51

天后显示这个,怎么回事

天后显示这个,怎么回事
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齐红老师 解答 2022-01-05 11:51

按照提示填就是了哈。

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快账用户8836 追问 2022-01-05 11:53

没有明白那说的是什么意思

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齐红老师 解答 2022-01-05 12:00

语文的阅读理解哈,照做就是了哈

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可以的,没问题的哈
2022-01-05
你好      是的 可以做加计扣除抵减的  
2021-04-21
你好,这个表里可以补计提8-11月的加计抵减金额。 按照《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)的规定,纳税人可计提但未计提的加计抵减额,可在确定适用加计抵减政策当期一并计提。如果纳税人满足加计抵减条件,但因各种原因并未及时计提加计抵减额,允许纳税人在以后的申报期补充计提加计抵减额。因此,你公司可以在12月所属期纳税申报时,补充计提8-11月所属期可计提但未计提的加计抵减额。
2022-01-08
您好,是可以一次性计入营业外收入
2023-10-16
你好;   现在可以补的; 可以一起补哈   ;一起补金额在6月 
2023-06-20
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