你好; 1. 借应交税费-未交增值税贷营业外收入或者其他收益 ;2. 先做计提 1里面的分录。 然后缴纳会自动抵减; 把差额缴纳即可; 是的

请问一般纳税人的增值税加计抵减从申报到缴纳每月应该做几笔分录?如果本月抵减前的应纳税额是0,可提的抵减额不需要用到,结转到下月,这样的情况需要怎么账务处理,怎样做分录呢?
请问一般纳税人的增值税加计抵减从申报到缴纳每月应该做几笔分录?如果本月抵减前的应纳税额是0,可提的抵减额不需要用到,结转到下月,这样的情况需要怎么账务处理,怎样做分录呢?
我公司是一般纳税人,适用加计抵减10%的政策,本月我们抵减前的进项大于销项,所以应纳税额等于0,所以本月的加计抵减额不需要用于抵扣,全部结转至下个月,请问本月的加计抵减额需要账务处理吗
我公司是一般纳税人,适用加计抵减10%的政策,本月我们抵减前的进项大于销项,所以应纳税额等于0,所以本月的加计抵减额不需要用于抵扣,全部结转至下个月,请问本月的加计抵减额需要账务处理吗
老师你好,一般纳税人本月不缴纳增值税,那增值税申报表附表四上面如果有加计抵减额,这个加计抵减额要反应到增值税申报表的主表上吗;还有这种情况下,加计抵减额要怎么做账务处理。谢谢老师。
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