您好。请问您是做贵司的帐还是客户的帐
老师,我们给客户垫付10万的餐饮住宿,取得普通发票是我们的名头,现在向客户收钱,需要给客户开发票吗?如果按照10万给客户开发票,我们的税率是6%,实际我们就亏了呀
请问我们给客户开了10万的发票,现在客户只赚了8万,还有2万客户需要扣掉,那么现在需要做哪些分录?
请问我们给客户开了10万的发票,现在客户只转了8万,还有2万客户需要扣款,不给了,那么现在需要做哪些分录?
老师,我们开给客户发票很久了,现在质量问题需要扣一万,那现在是全部冲红重新开好还是就冲掉一万好?
客户拿了10万的货,票开了10万,款也打了10.现在要退回2万的货,我们要退2万的钱。之前的票客户已抵扣。这票我要怎么开。是直接开红字,还是让客户把所有的票退回我红冲,再重新开
老师你好!墙体拆除,一般纳税人税率是多少,属于哪类
最新电商税法在哪里查?
事业单位,建了一栋楼,但是因为财务结算等手续没有完成,所以没有转为固定资产。现在楼的墙壁,窗户等地方有损坏需要维修,请问这个维修费在选择会计科目时候,固定资产维修费,其它维修费。这2个科目应该选哪个?
老师对外公司投资及取得分红会计分录?
老师好!问下增值税参与利润计算吗?
董老师,您在线吗?想咨询您~
老师,第二项建筑公司的,发放工资全部通过其他应付款工资的怎么处理,当月工资当月计提全额申报个税,现在个税系统上是1-9月的全额应发数,不管发没发,全部给申报了,但是账里,当时计提的时候通过应付职工薪酬,工资,一借一贷平了,只是把工资全部挂到了贷方,到时候发工资的时候下的其他应付款工资,现在是其他应付款工资挂的未付的工资,应付职工薪酬工资只有一个工会经费未付,这种怎么填呢,我要是和系统填一致金额,账里的报表应付职工薪酬倒是能一致,就怕年末发不完工资,调增的时候不行,到底怎么写第二个
老师,我想问一下员工社保的事情,假如我们每个月给员工发工资是4000元,要给他交社保,这个会计分录应该怎么做,谢谢了
出口越南的业务,员工拿收据报销,可以税前扣除吗
你好老师,我们公司主要是做租赁业务,就是先把办公室租下来(一般是一年),然后租给客户。我们好多租来的办公室没有租出去就到期,对方也不退款,这种情况下已经到期的办公室的租金怎么入账?
老师,是我们的账怎么分录
借:应收账款10 贷:主营业务收入 贷:应交税费 假如是你们的帐,就站在贵司描述,不要站在客户描述(客户赚了多少,又有多少要扣掉)