您好: 入账 借:固定资产 贷:银行存款 处置: 借:累计折旧 固定资产清理 贷:固定资产 借:营业外支出 贷:固定资产清理

老师 如果我们买的桌椅按固定资产入账,入账及处置的时候会计分录怎么做呢
老师,请问折旧完的办公桌椅,当时入的固定资产,现在盘点时也找不到了,请问要怎么账务处理呢
请问老师,就是我们买办公室的那种办公桌椅的话是入固定资产吗?就是一套那种茶台几千块钱的,我怎么入固定资产,直接就是总的金额入一个吗?要不要单独分开的比如桌子椅子什么的
老师,我想问下,就是我们公司买了好多办工桌椅之类的。合同的总金额是8万,但是每种的桌椅数量和价格也不一样。我难道全部做固定资产吗?我该怎么入账处理比较合理呢?
老师,我们公司裁员的时候,员工带走了公司的一些电脑,桌椅,电脑座椅都是作为固定资产入账的,这些电脑座椅冲抵了一部分补偿金,想问下怎么做帐啊?
我给团体员工打了10000 退了6000 那么这样的分录我是这样写的贷应付职工10000 贷银行10000 退回来的是借银行6000 贷应付6000 请问现在现金流量表我该这么填写
各位老师大家好,工资薪金这一块,现在税法是看个税系统吗,不是还有一个比例吗,那个是安收入还是安什么作为比例算的,就是符合税法的老师指点一下
老师,银行手续费没有发票,调增,在那个表调?
老师以前的会计证到期了忘了续怎么弄
老师,我想咨询一下这个政策 根据财政部 税务总局公告 2026 年第 9 号附件 2《销售服务、无形资产、不动产注释》规定,人力资源服务税目注释中已剔除“劳动力外包” 相关内容。 我们公司有劳务外包的业务 之前一直开的是人力资源服务*外包服务费 现在是不是不能这样开票了啊?
老师,员工通过诉讼得到的劳动赔偿金,单位是做工资费用还是做营业外支出?
给员工打工资卡号错了 退回来又打了一次那么分录这么写 和现金流量表这么写
老师,我4月分开的发票,5月分可以冲红吗
老师,公司社保个人部分单位承担了,做到了管理费用,做年报把这部分金额调增,应该填到那张表上
你好老师内蒙古锡林郭勒盟多伦县小规模纳税人员工工资是4000元一个月报个税申报税务局每个季度需要交工会经费是吗?
那如果按照低值易耗品入账呢 分录怎么写呢
另外 过程都设计哪一些税呢
您好: 入账 借:低值易耗品 贷:银行存款 处置类似销售业务即可。
老师 处置的时候会有哪一些税呢
做固定资产时: 购入: 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进) 贷:银行存款 折旧: 借:管理费用 贷:累计折旧 出售: 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销) 做低值易耗品时: 借:周转材料-低值易耗品 应交税费-应交增值税(进) 贷:银行存款 借:管理费用 贷:周转材料-低值易耗品-摊销 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销) 借:其他业务成本 贷:周转材料-低值易耗品 老师整个分录是这样的吗?两种情况
您好: 是的,您的理解正确。