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你好!我们的一间水厂已交了9月份电费,9月份时有一间工程公司也用了我们水厂的电,现这间工程公司交给我们9000元电费,请问怎样作会计分录

2022-01-05 17:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-05 17:15

你好; 你们是共用电表吗 ? 你们呢会开票出去不 转售还是代收代付 ?

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快账用户6527 追问 2022-01-05 17:17

是借用我们的电,没开票

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齐红老师 解答 2022-01-05 17:24

 你好;  转售电不。 你们赚取差价没有

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快账用户6527 追问 2022-01-05 17:30

没有转售,也没有差价

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快账用户6527 追问 2022-01-05 17:32

我们交几万的电费,他们只给他们用的那部分

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齐红老师 解答 2022-01-05 17:35

 代收代付 ;你全额支付的时候怎么挂分录的。   全额计入了费用  去了吗   我看看怎么处理   

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快账用户6527 追问 2022-01-05 18:26

全额支付,借:制造费用—电费 贷:银行存款

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快账用户6527 追问 2022-01-05 18:32

当时的制造费用只结转到生产成本,还未结转到主营业务成本

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齐红老师 解答 2022-01-05 19:00

 你好;现在做 借银行存款贷制造费用 ;   借 生产成本负数贷制造费用负数  

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快账用户6527 追问 2022-01-06 11:16

你好!老师,只在生产成本冲数是吗?

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齐红老师 解答 2022-01-06 11:26

 你好;   是的。   处理制造费用 和生产成本 都要调下   

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快账用户6527 追问 2022-01-06 11:28

制造费用一个正数一个负数已平了,就是生产成本是红数的,是这样吗?

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齐红老师 解答 2022-01-06 11:37

 你好;      怎么会平的;  借银行存款贷制造费用 ;   借 生产成本负数贷制造费用负数     你原来不是做了 制造费用借方去了吗   

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快账用户6527 追问 2022-01-06 14:36

之前是在制造费用借方,结转了没有余额平了。现在制造费用在贷方正数,和在贷方负数,不是也平的吗?

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齐红老师 解答 2022-01-06 14:40

 你好 ;     你金额不一样呀  ; 比如你 原来做100 制造费用借方 。 你实际有30元是要给你的。 你 70是费用 。        借银行存款30贷制造费用 ;30   借 生产成本-30贷制造费用-30

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快账用户6527 追问 2022-01-06 15:12

对对,金额不一样,原来是借:制造费用100,贷:银行存款100 现在, 借银行存款30贷制造费用30 借 生产成本-30贷制造费用-30

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齐红老师 解答 2022-01-06 15:34

 你好;    你实际费用是70呀 。怎么会不平  。 你生产成本      最终 你多做了 是不是应该红冲了。    

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你好; 你们是共用电表吗 ? 你们呢会开票出去不 转售还是代收代付 ?
2022-01-05
同学你好 按照收到的钱来做就行了
2020-12-09
您好,你的意思是就是你们家的电费里面有一部分是这个公司的,对吗?
2023-08-16
同学你好 按照对应的数量分配就行了
2020-10-13
我没看懂,你有几家公司?有相互业务往来?
2021-06-13
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