你好; 你们是共用电表吗 ? 你们呢会开票出去不 转售还是代收代付 ?
我们是危险废物焚烧和填埋业务,全公司的水费和电费都只有一个表,水费有生产的时候全部入焚烧业务生产成本,因为填埋车间用回用水,还有就是绿化和办公楼使用。电费按每个车间的功率分摊,个别月份没有焚烧业务时,水费和电费如何分摊比较好呢?车间统计用电工时也很麻烦
你好,老师。我司是服装加工厂,出口企业。现在结业清算了,9月份已经完全停工了,11月份的时候出口退税也申报完了,现在收到进项发票(电费发票,银行发票),电费发票是11月厂区用电的,我司已经在11月就搬出厂区了,11月厂区是其他公司用电,他们预付了电费给我司,但是变压器还是我司的名字,供电局开票给我司,我司做其他业务收入,请问这些发票我司是否可以认证抵扣退税税金?
你好!我们的一间水厂已交了9月份电费,9月份时有一间工程公司也用了我们水厂的电,现这间工程公司交给我们9000元电费,请问怎样作会计分录
老师您好,请教一下,工厂水电费发票园区一直是开给我们公司的,我们是新成立公司,刚刚因为上月水电费一下子很高,才得知另外一个邻居工厂和老板关系好,他们工厂的冷库用的我们公司的电,据询问得知以后会一直用我们公司的电,大概每月2000元电费,因为他们没有电表,所以园区电费我们基本户缴纳---园区给我们开发票,我们入账应该怎么处理比较稳妥
老师好!我们是制造业有多余厂房,这个月出租了,承租方A公司要开水电费发票。水电费在开户是我们公司名,交水电费也是从公司账户扣。我们只是给A公司装了一个水电表,按每月水电费缴费清单的单价收取A公司水电费,没赚差价。请问我们可以走代收代付?然后开发票也是代收水电费,水3% 电费13%? 这代收代付如何申报?如果开的是转售水电的话就要交附加税…这个如何处理?怎么开票呢?
老师,当月的微信收入,当月做其他货币资金1000主营业务收入1000.都是次月提现,比如2号提现的,但提现的时候手续费从微信零钱额外扣除的,不是从提现金额1000里面扣除的,怎么做账啊
深圳是工商年检是几月几号截止
老师,我们是工程单位,在四月给业主开具普票,对方5月份打款,是普票,普票,普票!我做账借应收账款,贷主营业务收入,因为是普票,是不是销项税额就不管了不做了?
老师,我们老板有两个公司,可以从一个公司借款到另一个公司吗?涉及到税吗
现金流量表中30行到37行这样看的话是否看的出来有错误呢?
老师,公司是酒店,主营业务是提供住宿,请问在报企业所得税年度纳税申报表时,在收入明细表中,销售商品收入,提供劳务收入,建造合同收入,让渡资产使用权收入,其他,选择哪个?
老师,麻烦问一下汇算清缴补交企业所得税如何做分录
个人所得税汇算清缴手续费几块钱,做其他收益,应交增值税几毛钱,要缴吗
货拉拉的运费用收款凭证入费用,汇算请缴的时候要剔除吗
老师,请问个体户给员工发工资,也需要申报个税吗?跟公司那样,填写每个员工的工资,然后代扣个税?
是借用我们的电,没开票
你好; 转售电不。 你们赚取差价没有
没有转售,也没有差价
我们交几万的电费,他们只给他们用的那部分
代收代付 ;你全额支付的时候怎么挂分录的。 全额计入了费用 去了吗 我看看怎么处理
全额支付,借:制造费用—电费 贷:银行存款
当时的制造费用只结转到生产成本,还未结转到主营业务成本
你好;现在做 借银行存款贷制造费用 ; 借 生产成本负数贷制造费用负数
你好!老师,只在生产成本冲数是吗?
你好; 是的。 处理制造费用 和生产成本 都要调下
制造费用一个正数一个负数已平了,就是生产成本是红数的,是这样吗?
你好; 怎么会平的; 借银行存款贷制造费用 ; 借 生产成本负数贷制造费用负数 你原来不是做了 制造费用借方去了吗
之前是在制造费用借方,结转了没有余额平了。现在制造费用在贷方正数,和在贷方负数,不是也平的吗?
你好 ; 你金额不一样呀 ; 比如你 原来做100 制造费用借方 。 你实际有30元是要给你的。 你 70是费用 。 借银行存款30贷制造费用 ;30 借 生产成本-30贷制造费用-30
对对,金额不一样,原来是借:制造费用100,贷:银行存款100 现在, 借银行存款30贷制造费用30 借 生产成本-30贷制造费用-30
你好; 你实际费用是70呀 。怎么会不平 。 你生产成本 最终 你多做了 是不是应该红冲了。