你好; 你们是共用电表吗 ? 你们呢会开票出去不 转售还是代收代付 ?

我们是危险废物焚烧和填埋业务,全公司的水费和电费都只有一个表,水费有生产的时候全部入焚烧业务生产成本,因为填埋车间用回用水,还有就是绿化和办公楼使用。电费按每个车间的功率分摊,个别月份没有焚烧业务时,水费和电费如何分摊比较好呢?车间统计用电工时也很麻烦
你好,老师。我司是服装加工厂,出口企业。现在结业清算了,9月份已经完全停工了,11月份的时候出口退税也申报完了,现在收到进项发票(电费发票,银行发票),电费发票是11月厂区用电的,我司已经在11月就搬出厂区了,11月厂区是其他公司用电,他们预付了电费给我司,但是变压器还是我司的名字,供电局开票给我司,我司做其他业务收入,请问这些发票我司是否可以认证抵扣退税税金?
你好!我们的一间水厂已交了9月份电费,9月份时有一间工程公司也用了我们水厂的电,现这间工程公司交给我们9000元电费,请问怎样作会计分录
老师您好,请教一下,工厂水电费发票园区一直是开给我们公司的,我们是新成立公司,刚刚因为上月水电费一下子很高,才得知另外一个邻居工厂和老板关系好,他们工厂的冷库用的我们公司的电,据询问得知以后会一直用我们公司的电,大概每月2000元电费,因为他们没有电表,所以园区电费我们基本户缴纳---园区给我们开发票,我们入账应该怎么处理比较稳妥
老师好!我们是制造业有多余厂房,这个月出租了,承租方A公司要开水电费发票。水电费在开户是我们公司名,交水电费也是从公司账户扣。我们只是给A公司装了一个水电表,按每月水电费缴费清单的单价收取A公司水电费,没赚差价。请问我们可以走代收代付?然后开发票也是代收水电费,水3% 电费13%? 这代收代付如何申报?如果开的是转售水电的话就要交附加税…这个如何处理?怎么开票呢?
老师卖固定资产科目计入固定资产清理,那么利润表的收入不体现卖固定资产的收入这一项吧?增值税报表的收入得把这块收入填进去聊吗增值税,这样的话,利润表的收入和增值税,所得税表里的收入不一致了吧?
小规模公司开消项发票19460元百分之一,192.67税率,但实际收款18700元,多开的发票赠送,开具发票并确认收入(含赠送部分) 借:银行存款 18700 借:营业外支出 760(19460-18700,多开赠送金额) 贷:主营业务收入 19267.33(19460÷1.01) 贷:应交税费—应交增值税 192.67 结转分录?借 主营业务成本18700 贷,库存商品/原材料这样对不对
请教老师:因修剪园区草坪,此事项作为一项专门的劳务与一自然人签定了劳务合同,我公司代扣代缴劳务个税,此项业务支出从计提费用、发放费用、代扣代缴个税,一套完整的会计分录是怎样的?
老师,现在做账,凭证后面需要附打印出来的电子发票吗?不打印,可以吗
zhubo从另一个公司跳槽到我们公司,对方让我们付款给他们,他们开的是现代服务信息服务费专票可以抵扣吗
老师,那我9末的结转应该怎么做呀,我刚接手,做账的时候采购和销售商品的时候都直接把应交增值税销和进项放进去了,结果我们家不给客户开发票,供应商也没给我们开发票,我月末应该怎么结转增值税咋
单位销项发票不开,进项发票对方这个月的还没及时给开,我应该怎么算这个月的增值税
请问老师,怎么区分行政诉讼的管辖是中级还是基层?
小规模纳税人一般纳税人常用税率及行业是什么
请问老师,对派出所、税务所、工商所作出的行政行为不服,被申请人是谁,复议机关是谁?
是借用我们的电,没开票
你好; 转售电不。 你们赚取差价没有
没有转售,也没有差价
我们交几万的电费,他们只给他们用的那部分
代收代付 ;你全额支付的时候怎么挂分录的。 全额计入了费用 去了吗 我看看怎么处理
全额支付,借:制造费用—电费 贷:银行存款
当时的制造费用只结转到生产成本,还未结转到主营业务成本
你好;现在做 借银行存款贷制造费用 ; 借 生产成本负数贷制造费用负数
你好!老师,只在生产成本冲数是吗?
你好; 是的。 处理制造费用 和生产成本 都要调下
制造费用一个正数一个负数已平了,就是生产成本是红数的,是这样吗?
你好; 怎么会平的; 借银行存款贷制造费用 ; 借 生产成本负数贷制造费用负数 你原来不是做了 制造费用借方去了吗
之前是在制造费用借方,结转了没有余额平了。现在制造费用在贷方正数,和在贷方负数,不是也平的吗?
你好 ; 你金额不一样呀 ; 比如你 原来做100 制造费用借方 。 你实际有30元是要给你的。 你 70是费用 。 借银行存款30贷制造费用 ;30 借 生产成本-30贷制造费用-30
对对,金额不一样,原来是借:制造费用100,贷:银行存款100 现在, 借银行存款30贷制造费用30 借 生产成本-30贷制造费用-30
你好; 你实际费用是70呀 。怎么会不平 。 你生产成本 最终 你多做了 是不是应该红冲了。