你好 借:应付职工薪酬 带:银行存款
老师您好,我想问下就是我们公司把一个人的保险落了没买上,后面就补着交上了,这种的怎么做账呢
你好 老师 我想问下我们公司是开采砂石的 然后购买了工程车没有落公司户 买保险都是不能入账 都是法人以借备用金的形式从公户转钱购买 挂法人账 这种要怎么弄好呢
老师,您好,我想请问一下,我们汇票一直没有做账,然后账上就一直挂着应收应付,实际上是已经收到了钱的。但之前是财务公司做的,现在要我销账,我要怎么去销呢?
老师您好,我想问下就是有个员工不是我们公司的。但是我们12月给他买了社保,我们就是五险一金,老师这种的我们应该怎么做账呢
老师,我想问您一个问题,就是我们有一个贷款下来了,我们把他一笔转到了其他公司的账号,其他公司又转回了我们公司的另外一个账户上。这么做风险大吗
收到,非常感谢老师
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